你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

2019年1月,丙公司发生的部分经济业务(假定不考感增值税因素)如下:1收到投资者按投资合同投入资本420000元,已存入银行。2问银行借入期限为三个月的借款600000元存入银行。3从银行提取现金8000元备用。4购买原材料60000元已验收入库,款未付。5签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款。6用银行存款100000元偿还短期借款7用银行存款300000元购买不需安装的机器设各一台,设各已交付使用。8购买原材料40000元,其中用银行存款支付30000元,其余货款尚欠,材料已验收入库。9.以银行存款偿还短期借款100000元,偿还应付账款60000元。做会计分录和填写期初余额,本期发生额,期末余额
标题【资料二】2022年1月,丙公司发生如下经济业务(假定不考虑增值税因素):(1)收到投资者按投资合同投入资本420000元,已存入银行;(2)向银行借入期限为三个月的借款600000元存入银行;(3)从银行提取现金8000元备用;(4)购买原材料60000元已验收入库,款未付;(5)签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款;(6)用银行存款100000元偿还短期借款;(7)用银行存款300000元购买不需安装的机器设备一台,设备已交付使用;(8)购买原材料40000元,其中用银行存款支付30000元,其余货款未付,材料已验收入库;(9)以银行存款偿还短期借款100000元,偿还应付账款60000元。
标题【资料二】2022年1月,丙公司发生如下经济业务(假定不考虑增值税因素):(1)收到投资者按投资合同投入资本420000元,已存入银行;(2)向银行借入期限为三个月的借款600000元存入银行;(3)从银行提取现金8000元备用;(4)购买原材料60000元已验收入库,款未付;(5)签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款;(6)用银行存款100000元偿还短期借款;(7)用银行存款300000元购买不需安装的机器设备一台,设备已交付使用;(8)购买原材料40000元,其中用银行存款支付30000元,其余货款未付,材料已验收入库;(9)以银行存款偿还短期借款100000元,偿还应付账款60000元。
标题【资料二】2022年1月,丙公司发生如下经济业务(假定不考虑增值税因素):(1)收到投资者按投资合同投入资本420000元,已存入银行;(2)向银行借入期限为三个月的借款600000元存入银行;(3)从银行提取现金8000元备用;(4)购买原材料60000元已验收入库,款未付;(5)签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款;(6)用银行存款100000元偿还短期借款;(7)用银行存款300000元购买不需安装的机器设备一台,设备已交付使用;(8)购买原材料40000元,其中用银行存款支付30000元,其余货款未付,材料已验收入库;(9)以银行存款偿还短期借款100000元,偿还应付账款60000元。
该企业2018年1月份发生了以下经济业务:本期发生额①用银行存款购买材料50000元,材料已验收入库。②从银行借入短期借款80000元,直接偿还应付账款。③用银行存款偿还短期借款100000元。方④收到投资者追加投资500000元,存入银行。60⑤本期生产产品领用原材料100000元。⑥经批准,将资本公积300000元转为实收资本。本发生⑦用银行存款200000元购买不需安装的设备一台。平⑧购买原材料一批50000元,款项未付。
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?