需要做两笔分录吗

销售收入,发票已开货款已付银行,那么分录是写借:应收账款贷主营业务收入吗?那银行存款这笔分录怎么写
老师,当月销售产品,当月收款,是要分两笔分录写吗?1、借:应收账款 贷:主营业务收入 2、借:银行存款 贷:应收账款
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
小规模纳税人收到的普通发票20000,分录写借:主营业务成本 20000,贷:应付账款20000对吗?那个税费直接进成本是吗? 销售收入是借:银行存款(应收账款) 贷:主营业务收入 应交税费_减免税费 这样写分录对吗
支付给供应商的款,发票已收未抵扣入账。那么分录这么写 借:应付账款 贷:银行存款 还是借预付账款 贷银行存款
老师,场租收入,做账是进其他业务收入吗?这是旅游服务公司
增值税专用发票数量单位开错有没有关系
税收编码去哪里可以下载
个体工商户的实收资本跟公司一样要求股东打钱到单位银行账户上备注实收资本金吗?
需要一份股权平价转让的协议模板
公司是做电梯维保业务的,维保的合同签订的五花八门,有季度,有半年,有一年的维保期!我应该按照月确认收入吗?如果按照月确认收入,我们有300家顾客,2000台电梯,我应该怎么按月拆分呢?
请问老师,我公司属于用工单位,劳务派遣公司派人员到我公司,对方是一般纳税人,我公司付劳务费给对方,对方应该开什么发票给我们?
你好老师,出口汇率一般是用每个月第一个工作日吧
我们给供应商打货款100万,只给我们20万的货,现在货也不发,钱也不退,发票也不开,我点诈骗的性质了,现在我们在走司法程序,这个账目如何处理,已经发货的20万没有发票如何税前扣除,另外的80万如何处理,如何税前扣除,文件号
老师好,养老保险产生的滞纳金直接做借:营业外支出 贷:银行存款,汇算的时候纳税调增可以不
借:银行存款 贷:主营业务收入 这样写就可以了
那以前几个月做的都是借:应收账款 贷主营业务收入,怎么办?
这个没事,一样的 借:银行存款 贷:应收账款,
就是说如果做了借:应收账款 贷主营业务收入,那再做借:银行存款 贷:主营业务收入。这个分录就行了,对吗?
那如果只做一笔分录的话:为什么不能是借:银行存款,贷:应收账款-某某公司呢?
麻烦老师解答一下,谢谢啦
借:应收账款 贷主营业务收入, 那再做借:银行存款 贷:应收账款。
那如果只做一笔分录的话:为什么不能是借:银行存款,贷:应收账款-某某公司呢?
那你怎么体现你的收入了
哦哦,好的,那我还是分两笔做,因为还有一个税金
是的,可以的,两笔也是一样的