您好!这个赠送是要视同销售交增值税的哦

老师,小规模纳税人2025年末应交税费出现了负数,2026年1季度应该怎么做处理
个体户核定征收的需要报印花税么?
老师,我们公司用的委托代销商品出售方式,现在就是我的财务软件里面没有委托代销商品,和受托代销商品款这个科目,账套增加不了,该怎么办
老师财务制度能给出一份吗,会计职责,出纳职责,还有跟供应商要发票的流程
老师好!我收到一张开票日期是26年,电费所属期是25年的,这张发票怎么处理?
个体户查账征收,员工个人所得税要按月申报吗
老师,总分公司跨县市,分公司汇总纳税申报,总公司报企业所得税需要填写分摊比例吗
老师好企业收到保险公司的钱怎么记账
老师 新建的厂房有哪些费用啊 一般前期会开票吗
老师好,我想问下处置固定资产的分录怎么写,我们现在几批固定资产打包出售了,并且是做的是无票收入,已申报无票收入报了增值税。另以前年度折旧有差错如何在本期进行调整?以及固定资产减折旧的差额是不是预计净残值
账务处理麻烦详细讲下吧,还有原始凭证我充分准备哪些资料呢?
要是视同销售的话,我可以税前扣除是吧?那是否涉及到我公司代扣代缴个税的风险呢
您好!这个不涉及到个税,因为你们是送给客户,不是送给路人 借:销售费用等 贷:库存商品等 应交税费
账务处理能再详细点嘛?
我购买商品的时候是: 借:库存商品(普票)2.4万元 贷:银行存款2.4万元 我发给客户的时候: 借:管理费用~招待费2.4万元 贷:库存商品2.4万元 这样对吗?这样就一点税务风险就没有了吧?(可以税前扣除,也不涉及个税风险)
第一种这种最好就开普票,不开专票是不是增值税这块就可以忽略,还是必须考虑?
第二种方法,专票要有增值税进项话咋处理 我购买商品的时候是: 借:库存商品(专票)2.13万元 应交税费~进项税(正常抵扣)0.27 贷:银行存款2.4万元 我发给客户的时候: 借:管理费用~招待费2.13万元 贷:库存商品2.13万元 进项咋办?
您好!第二个分录还要把税金加上去
咋加呢?我不会所以才问你的,我又不开销项发票啊
而且开普票的情况我处理对不对麻烦回答一下啊
您好!你的分录只有最后一个分录要改 借:费用 贷:库存商品2.13 应交税费-应交增值税(销项税额)2.13*13%
那要是开普票的还是不是 我就自己要交销项税(销售发票就不能开就做无票收入),要是购买商品开进项发票的话,我可以正常认证抵扣,还是抵扣后还是需要进项税额转出呢?
您好!做无票收入,进项不用转出的