您好!这个赠送是要视同销售交增值税的哦

我们是管材加工厂家一般纳税人,公司给员工购买了团体意外险,并且取得了保险公司开具的增值税专用发票,请问老师会计分录怎么做?进项税额可以抵扣吗?所得税可以税前扣除吗?
公司购买的小家电赠送给客户,家电发票放到招待费里可以税前扣除吗?有增值税和所得税风险吗?
公司租的厂房,房租、水电费发票是房东个人户头,可以入公司费用报销吗? 涉及到的增值税抵扣吗?所得税可以税前扣除吗?
付给客户的费用,我们不要发票,可以少付点,除了增值税无法抵扣,企业所得税不能税前扣除,还有其他税务风险吗?
公司中秋节去超市采购了5000元的购物卡,并取得增值税普通发票,全部送给客户,可不可以做到业务招待费里并税前扣除?
老师您好,我的货物进价是3万元,我能不能卖10万出去,有什么影响不
我司是单休,2025年十月国庆加中秋节1号到8号休息,一个新员工10月9日才入职,他的工资怎么算了
以前给你一个老板干活,工钱他没给完我,能不能在个人所得税里申报他的公司
老师您好,收到银行贷款贴息,应该怎么做账务处理,用计算税金吗
财务专用章的定义,谁来制做,丢失怎么办?
老师你好 外账按流水收入做好分录后 做分录的时候,收入支出都是录的价税合计的金额,那现在进项销项发票后面应该怎么处理呢?
董老师还在吗?麻烦问一下问题
比方说1-3月对公刷银行卡收到5万,,,5月的时候开了2万刷卡的收入。若1-3月已经报了这笔5万收入,又开票了,问,怎么区别出来?
老师,增加社保后是要申报工资,但是申报工资的基数在参保后马上查询参保的信息后参加保基数为啥不出来呢
郭老师 您还在线吗?
账务处理麻烦详细讲下吧,还有原始凭证我充分准备哪些资料呢?
要是视同销售的话,我可以税前扣除是吧?那是否涉及到我公司代扣代缴个税的风险呢
您好!这个不涉及到个税,因为你们是送给客户,不是送给路人 借:销售费用等 贷:库存商品等 应交税费
账务处理能再详细点嘛?
我购买商品的时候是: 借:库存商品(普票)2.4万元 贷:银行存款2.4万元 我发给客户的时候: 借:管理费用~招待费2.4万元 贷:库存商品2.4万元 这样对吗?这样就一点税务风险就没有了吧?(可以税前扣除,也不涉及个税风险)
第一种这种最好就开普票,不开专票是不是增值税这块就可以忽略,还是必须考虑?
第二种方法,专票要有增值税进项话咋处理 我购买商品的时候是: 借:库存商品(专票)2.13万元 应交税费~进项税(正常抵扣)0.27 贷:银行存款2.4万元 我发给客户的时候: 借:管理费用~招待费2.13万元 贷:库存商品2.13万元 进项咋办?
您好!第二个分录还要把税金加上去
咋加呢?我不会所以才问你的,我又不开销项发票啊
而且开普票的情况我处理对不对麻烦回答一下啊
您好!你的分录只有最后一个分录要改 借:费用 贷:库存商品2.13 应交税费-应交增值税(销项税额)2.13*13%
那要是开普票的还是不是 我就自己要交销项税(销售发票就不能开就做无票收入),要是购买商品开进项发票的话,我可以正常认证抵扣,还是抵扣后还是需要进项税额转出呢?
您好!做无票收入,进项不用转出的