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公司购买的小家电赠送给客户,家电发票放到招待费里可以税前扣除吗?有增值税和所得税风险吗?

2022-04-19 23:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 23:25

您好!这个赠送是要视同销售交增值税的哦

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快账用户5933 追问 2022-04-19 23:29

账务处理麻烦详细讲下吧,还有原始凭证我充分准备哪些资料呢?

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快账用户5933 追问 2022-04-19 23:31

要是视同销售的话,我可以税前扣除是吧?那是否涉及到我公司代扣代缴个税的风险呢

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齐红老师 解答 2022-04-19 23:47

您好!这个不涉及到个税,因为你们是送给客户,不是送给路人 借:销售费用等 贷:库存商品等 应交税费

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快账用户5933 追问 2022-04-20 08:09

账务处理能再详细点嘛?

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快账用户5933 追问 2022-04-20 08:14

我购买商品的时候是: 借:库存商品(普票)2.4万元 贷:银行存款2.4万元 我发给客户的时候: 借:管理费用~招待费2.4万元 贷:库存商品2.4万元 这样对吗?这样就一点税务风险就没有了吧?(可以税前扣除,也不涉及个税风险)

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快账用户5933 追问 2022-04-20 08:15

第一种这种最好就开普票,不开专票是不是增值税这块就可以忽略,还是必须考虑?

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快账用户5933 追问 2022-04-20 08:22

第二种方法,专票要有增值税进项话咋处理 我购买商品的时候是: 借:库存商品(专票)2.13万元 应交税费~进项税(正常抵扣)0.27 贷:银行存款2.4万元 我发给客户的时候: 借:管理费用~招待费2.13万元 贷:库存商品2.13万元 进项咋办?

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齐红老师 解答 2022-04-20 08:41

您好!第二个分录还要把税金加上去

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快账用户5933 追问 2022-04-20 09:39

咋加呢?我不会所以才问你的,我又不开销项发票啊

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快账用户5933 追问 2022-04-20 09:40

而且开普票的情况我处理对不对麻烦回答一下啊

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齐红老师 解答 2022-04-20 11:54

您好!你的分录只有最后一个分录要改 借:费用 贷:库存商品2.13 应交税费-应交增值税(销项税额)2.13*13%

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快账用户5933 追问 2022-04-20 11:58

那要是开普票的还是不是 我就自己要交销项税(销售发票就不能开就做无票收入),要是购买商品开进项发票的话,我可以正常认证抵扣,还是抵扣后还是需要进项税额转出呢?

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齐红老师 解答 2022-04-20 12:19

您好!做无票收入,进项不用转出的

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您好!这个赠送是要视同销售交增值税的哦
2022-04-19
你好,用于招待费的进项不能抵扣。
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同学你好 这个不能那个税前扣除 是全额调增的
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您好,严格来说,涉及个人所得税
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其他的没有风险的。
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