您好!这个赠送是要视同销售交增值税的哦

公司购买的小家电赠送给客户,家电发票放到招待费里可以税前扣除吗?有增值税和所得税风险吗?
你好老师, 已办理汇总纳税的分支机构,取得增值税专用发票,总公司可以做进项抵扣吗?取得增值税普通发票,总公司可以做税前扣除吗?购买税控盘和一年的服务费取得增值税电子普通发票,总公司可以全额抵扣进项税吗?
公司租的厂房,房租、水电费发票是房东个人户头,可以入公司费用报销吗? 涉及到的增值税抵扣吗?所得税可以税前扣除吗?
付给客户的费用,我们不要发票,可以少付点,除了增值税无法抵扣,企业所得税不能税前扣除,还有其他税务风险吗?
公司中秋节去超市采购了5000元的购物卡,并取得增值税普通发票,全部送给客户,可不可以做到业务招待费里并税前扣除?
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
账务处理麻烦详细讲下吧,还有原始凭证我充分准备哪些资料呢?
要是视同销售的话,我可以税前扣除是吧?那是否涉及到我公司代扣代缴个税的风险呢
您好!这个不涉及到个税,因为你们是送给客户,不是送给路人 借:销售费用等 贷:库存商品等 应交税费
账务处理能再详细点嘛?
我购买商品的时候是: 借:库存商品(普票)2.4万元 贷:银行存款2.4万元 我发给客户的时候: 借:管理费用~招待费2.4万元 贷:库存商品2.4万元 这样对吗?这样就一点税务风险就没有了吧?(可以税前扣除,也不涉及个税风险)
第一种这种最好就开普票,不开专票是不是增值税这块就可以忽略,还是必须考虑?
第二种方法,专票要有增值税进项话咋处理 我购买商品的时候是: 借:库存商品(专票)2.13万元 应交税费~进项税(正常抵扣)0.27 贷:银行存款2.4万元 我发给客户的时候: 借:管理费用~招待费2.13万元 贷:库存商品2.13万元 进项咋办?
您好!第二个分录还要把税金加上去
咋加呢?我不会所以才问你的,我又不开销项发票啊
而且开普票的情况我处理对不对麻烦回答一下啊
您好!你的分录只有最后一个分录要改 借:费用 贷:库存商品2.13 应交税费-应交增值税(销项税额)2.13*13%
那要是开普票的还是不是 我就自己要交销项税(销售发票就不能开就做无票收入),要是购买商品开进项发票的话,我可以正常认证抵扣,还是抵扣后还是需要进项税额转出呢?
您好!做无票收入,进项不用转出的