不允许扣除的,纳税调整就可以了。

汇算清缴中,有哪些超过标准后可以后期扣除?这些允许下年扣除的该如何处理?
公司会计小俞在2022年初进行2021年所得税汇算清缴时针对上述会计资料不知道该如何汇算,特别是相关成本、费用的税前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相应的扣除标准是多少?请你帮助小俞解决他的麻烦!(7)计算2021年所得税前应扣除的业务招待费;(8)计算2021年所得税前应扣除的广告费;(9)计算2021年所得税前应扣除的利息费用;(10)经计算2021年会计利润=1871(万元)所得税前应扣除的营业外支出金额
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老师。公司投资其他公司的分红,分红收回来2万怎么写分录
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老师,你好,广告服务是属于现代服务大类?
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我问的是不允许当年扣除,可以下年扣除的,下年如何处理?
下年在汇算清缴的时候,再把这些金额填上。
再算下年的金额的时候是要加上上年的吗?比如宣传费,今年宣传费加上年宣传费合计数,不能超过收入15%,超过的话,先抵扣上年留下的吗?那每年都需要记着未抵扣的宣传费金额吗?
对呀,你这个可以抵扣的金额你都是需要知道的。
汇算清缴的时候,把少年没有抵扣完的继续抵扣