同学你好,是不可以的。冲红的专票会冲减你当月开的正数票,这个税额是抵减你开的正数票

老师跨月专票冲红后已缴纳的税款可以申请退回吗?抵扣的进项是否也可以申请退呢?
出口退税纸箱退税率是零 纸箱的进项发票上月退税认证了申请退回 这个月抵扣认证 是可以抵扣还是进项转出呢
开具的增值税专票有误跨月开具红字发票红冲后那部分留抵的增值税额可以申请退还吗
老师您好!电子专票开成了电子普票,会计说:因为票已经跨月了,所以需要先申报,正常缴纳税款,按6个点缴纳完就可以冲红这张发票,然后申请退税, 或者不退 抵下个月的税款也可以;是这样吗?
一般纳税人,上个月进项发票不够抵扣缴纳了增值税,然后这个月又红冲了发票,那可以申请退增值税吗
我司25年小规模纳税人时,有海关缴款书,现在升级一般纳税人,这个海关缴款书还可以抵扣吗
工业电气技术调试服务开在哪个税收编码?
老师,查账征收,个体户,一个法人名下有10家门店,我这种应该怎么报税?
外贸电商企业内账业务处理(多个公司一套内账),国内公司1个,香港公司1个,其他主体公司多个注册平台店铺,国内公司采购,BTB方式销售给香港公司,香港公司再在亚马逊,沃尔玛等平台进行销售,账务上面采购入库,销售出库如何处理才能实现闭环,如何取数才能更准确,库存数量才能与实际相符,在采购与销售环节是否需要体现税金出来。出口退税的税金是做冲减增值税还是冲减成本或者做营业外收入处理更为妥当?
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师好:2025年11月工厂隔断装修完成,12月入帐,12月摊销。比如隔断装修入帐1000元,12月摊销100元,2025年年度的财报中资产负债表长期待摊费用是900元,那2025年汇算清缴中长期待摊费用原值是900还是1000元呢,在本年摊销里是不是要加上100元
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
有效税率用的是哪个税率
老师,我公司把另外一个公司B的资产买过了(不包含B的债权债务),注册了一家音公司。利用买过来的生产设备办公设备进行生产。b公司原有两个建筑物是10几年前第三方给建造的,当时也给开发票了金额50要和200万,我们买的资产建筑物按80万买过来的,房产税我们按80缴纳的,税务机关让重新评估,但是评估公司给评估上千万,老师这种建筑物有取得时发票,还需要再找评估公司评估吗?谢谢
老师,我想问下那个报关单与进项发票在智能匹配的时候,是不是我们私下先把这些先匹配好,然后再在电子税务局选择
那就相当于我之前的已抵扣的进项票不能递减销项了?
抵扣了的肯定不能再抵扣了,你开的负数是照样抵减了当月的销项,算下来没有吃任何亏
谢谢老师,我再理一下。
好的哈,早点休息啊