你好; 100万 按2.5% ; 100-300万 之间的 比如150万按 5% 有一个减半优惠
老师,一般纳税人企业所得税应纳税额假如是150万,是100万部分按5%计算,超100万部分即50万按10%计算吗?还是150万都按10%
老师 小微企业这个汇算清缴的时候如果应纳税所得额是100万到300万 需要汇缴补前面100万交过的2.5按10交吗
老师21年的所得税,如果在22年汇算清缴的时候,应纳税所得额在100万以内是按5%减半缴纳吗,也就是说实际是2.5%,是这样的吗
老师,汇算清缴,应纳税所得额是250万,100万是按2.5%、150是按10%是吗?
老师,请问我公司2022年应税所得额如果是250万,所得税是100×2.5%+150×5%对吗?
捡到的钱需要入会计账簿吗
老师,我是做生产型企业的内账,没有财务软件,自己做表格需要做哪些
老师请问下姐弟直接的股权转让是免个人所得税的吧
老师,这是我们同事出差的高速发票,但是上面没有税额,我在电子税务局也查询不了这张发票,这个是在哪里查询呢,这个是怎么回事呢。
老师我们是汽车公司,但是我们买了车子,,这个是属于固定资产,自己用的,,老师资产类别是什么?
你好老师,自然人给我公司干活开了劳务发票,开发票时已经交税,我公司还用代缴劳务个税吗?
老师我给对方公司转了394元,但对方公司开的发票金额是394.02这样用改吗?
请问老师,之前2024年12月的时候成本没结转抵税,汇缴时能不能直接调减抵税啊?谢谢!
请问老师,劳务公司开的服务费,记账入什么科目
我们公司是一般纳税人商贸企业。2024年7月份被查,2022年2023年,这两年要补无票收入,补了20多万增值税和企业所得税。但2022年2023年是之前的会计做的账,并且账已经打印出来了。请问我要怎么做2024年的账呢?
现在是做的21年度的汇算清缴,超过100万 是没有搅减半吧?
你好; 没有减半 ? 可以减半的 ;你减免优惠政策 符合小微就可以的
我看系统带出来数据是没有减半
你好; 你去填写减免明细表 ; 主表里面 有一个
老师,你说的是 A107040这个表吗?
你好; 是的 ; 汇算清缴需要填写的申报表:《A107040减免所得税优惠明细表》、《企业所得税年度纳税申报表(A类)主表》。 1、首先填写《A107040减免所得税优惠明细表》。 在 看主表是否减免
7040表填了,主表数据一致,我自己算了,也是超过100的部分,是按10%算的,刷新很多次都是一样的
你好 ; 你是不是 减免表里面 第一个栏次 算错了
那个是系统自己带出来的,根据应纳税所得额带了出来的, 我可以自己填写的吗?
你好; 第一行是你们自己填写的哦 ; 减免明细表 ;第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”填写的是享受减免了多少,而不是减免后的金额。