你好,这里的货款70000元是含税金额,还是不含税金额?

(1)7月1日销售高档化妆品100套,已知增值税专用发票上注明的价款30000元,税额3900元,款已收到。(2)7月4日将自己生产的啤酒20吨销售给家乐超市,货款已收到;另外将10吨让客户及顾客免费品尝。该啤酒出厂价为2800元/吨,成本为2000元/吨。(3)7月10日销售粮食白酒20吨,单价7000元,价款140000元。(4)7月20日用自产粮食白酒10吨抵偿华盛超市货款70000元,不足或多余部分不再结算。该粮食白酒每吨本月售价在5500元~6500元浮动,平均售价为6000元。(5)7月25日将一批自产的高档化妆品作为福利发给职工个人,这批高档化妆品的成本为10000元。假设该类高档化妆品不存在同类消费品销售价格。(1)判断涉税业务类型,(2)分别确认每项业务计税依据及其应纳消费税税额,(3)分品类计算该公司七月应纳消费税税额,海关代征消费税税额,已代收代缴消费税税额(4)该公司七月份应纳消费税税额
08月1日,销售高档化妆品100套,已知增值税专用发票上注明的款30000,税额3900元。款已收到。8月4日,将自己生产的啤酒20吨销售给家乐超市,货款已收到;另外将10吨让客户及顾客免费品尝。该啤酒出厂价2800元/吨,成本为2000元吨。8月10日,销售粮食日酒20吨,单价7000元,价款140000元。98月20日,用自产粮食白酒10吨抵偿华盛超市货款70000元,不足或多余部分不再结算,该粮食白酒每吨本月售价在5500-6500元之间浮动平均售价为6000元8月25日,将一批自产高档化妆品作为福利发给职工个人,这批高档化妆品的成本为10000元,假设该类化妆品不存在限消费品销售价格月2015年7月10日,将外购的烟叶100000元发给天华加工公司,委托其加工成烟丝。天华加工公司代垫辅助材料4000元致已付。本月应支付的工费36000元(不含税)、增值税18200元。8月5日,ABC公司以银行存款付清全部款项和代激的消费税:6日,收回已加工的烟经并全部生产卷烟10箱:25日,该批卷烟全部用于销售,总售价为300000元,款已收到8月26日向陈氏超市销售用上月外购
销售高档化妆品100套,已知增值税专用发票上注明的款30000,税额3900元。款已收到。销售高档化妆品100套,已知增值税专用发票上注明的款30000,税额3900元。款已收到。用自产粮食白酒10吨抵偿华盛超市货款70000元,不足或多余部分不再结算,该粮食白酒每吨本月售价在5500-6500元之间浮动平均售价为6000元售粮食日酒20吨,单价7000元,价款140000元。求应纳消费税
用自产粮食白酒10吨抵偿华盛超市货款70000元,不足或多余部分不再结算,该粮食白酒每吨本月售价在5500-6500元之间浮动平均售价为6000元求应纳消费税
(4)8月12日,销售给株洲商社自产散装粮食白酒15吨,不含税单价6000元,总价款为90000元。(5)8月13日,用自产粮食白酒10吨抵偿宏大公司货款60000元,不足或多余部分不再结算。该粮食白酒本月每吨售价在5400~6400元浮动,平均售价为5900元(6)8月14日,将一批自产的高档化妆品作为福利发给职工个人。这批高档化妆品牌成本为8000元。假设该类高档化妆品不存在同类消费品销售价格。怎么写会计分录
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗