您好,您可能没汇算清缴
老师,第四季度预缴所得税表中,以前年度弥补亏损带出数,汇算清缴时这笔就没有了,为什么?有遇到过这种情况吗?应该如何处理?
老师,预缴22年一季度所得税,我已经填报了汇算清缴得情况下,为什么弥补以前年度亏损这一栏只有21年以前得亏损数额,而没有21年得数据呀? 我没申报汇算清缴得时候,这一栏数据是0,也就是21年之前得数据也没有。 这是什么情况呢
老师,您好,填写企业所得税季度申报时,为什么弥补以前年度亏损没有数据呀,5月份完成的汇算清缴里面填写了
老师我已汇算完22年企业所得税,22年亏损,我现在报23年一季度企业所得税这季度也是亏损,这表第九行弥补以前年度亏损会带到这个表上吗,我这个没有数呢
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类、2017年版) 截止日期2022-5-31 状态已申报已导入
您好,您看下21年汇算清缴是否完成
怎么看呢,这个表格不就是吗里面有好多明细表调增调减得 ,还有一个企业所得税弥补亏损明细表 ,已经将21年得算进去了
您好,就是没有21年汇算清缴,21年累计亏损无法季度申报享受
为什么?是就22年预缴一季度所得税不能弥补21年得,还是之后都不能弥补?(21年得汇算清缴我申报肯定是已经申报了得)
您好。既然已经汇算清缴。那您过几天再季度申报试下,数据可能不及时
但是之前我没汇算清缴前,这个数据是0。汇算清缴申报后,这个数据变成了17、18年得总亏损额,但是没有21年得。这个数据进行了变化,说明已经更新过来了
您好,21年汇算清缴A106000数据为准
是的A106000中 可结转以后年度弥补得亏损金额合计:包括了21年得数据
您好,那就没问题,使用亏损也是您应纳税所得额限额
没有,一季度的应纳税所得额远远超过了弥补金额。所以我很奇怪,弥补金额这里为什么21年的数据没有更新过来
您好,那您只能问下当地税务机关