你好,这个2000元有发票吗

老师,我们开出的发票还用做分录吗
老师你好,我司是生产企业出口退税,12月申请退款额是3980元,分录是: 借:应收出口退税 3980元 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960 请问下面分录的余额最终怎么结平的呢?分录怎么做呢? 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960
请问老师,小规模企业开具租赁发票还是5个点吗,一般纳税人都改成3个点了
176 万,利润率0.051,这个应该怎么算?
老师请问下,公司是另外一家公司的股东。支付的钱是不是应该借:长期股权投资 贷银行?
老师你好,我们是外贸公司接单子委托工厂生产,面辅料由工厂代买然后开成衣票给我们,现在工厂说这样会让他们多交税,让我多加点钱,这个应该怎么算
母公司借款给子公司500万,每月收到子公司还的利息2300,这两笔业务怎么做分录
老师,请问,个税没有申报,我做账需要计提工资吗
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
我们公司的社保和工资是在第三方交,那这个支付和第三方开的发票如何入账
是只有伤着住院的发票,上面是伤着的名字的,我们能做费用税前扣除吗
没有我们公司的发票哦,只有受伤的人员的住院发票复印件和保单赔偿说明,这是是我公司司机撞到了别人
之前我们有收到货赔偿修车的保险,也是超出支付了。但有修车的发票。是公司抬头的,所以可以入费用,这个没有公司发票,不知道怎么入账
你好,有事法律故鉴定书吗?
好像没有鉴定书,有的话就可以税前扣除吗
如果没有税前没法扣除的
你好,没有任何依据的
那这2000我是做营业外支出吗?
对,做营业外支出处理即可