您好,这个一般纳税人是13%的哈

某卷烟厂3月份生产经营情况如下: 1.从某烟丝厂购进已税烟丝200吨,每吨不含增值税单价为2万元。 2.生产领用外购已税烟丝150吨,生产卷烟20 000标准箱,当月销售自产卷烟18 000标准箱,取得不含增值税销售额31 500万元。 3.其余2 000标准箱卷烟销售给某县的烟酒专卖店,取得不含税销售额400万元。 4.进口外国卷烟10 000标准箱,经海关审定的货价为1800万元(折合人民币),运抵我国关境内输入地起卸前的包装费10万元,运输费58万元,支付购货佣金20万元。 5.当月,进口卷烟在境内全部销售,取得不含税销售额为48 000万元。 已知每标准箱卷烟为50 000支。卷烟的进口关税税率为20%,卷烟消费税的比例税率56%,定额税率为0.003元/支;烟丝的消费税税率为30%。 要求: 计算3月份生产销售卷烟的消费税。 计算进口卷烟的关税,及进口环节的消费税、增值税。 计算3月份的应纳增值税。
某卷烟厂3月份生产经营情况如下: 从某烟丝厂购进已税烟丝200吨,每吨不含增值税单价为2万元。 生产领用外购已税烟丝150吨,生产卷烟20 000标准箱,当月销售自产卷烟18 000标准箱,取得不含增值税销售额31 500万元。 其余2 000标准箱卷烟销售给某县的烟酒专卖店,取得不含税销售额400万元。 进口外国卷烟10 000标准箱,经海关审定的货价为1800万元(折合人民币),运抵我国关境内输入地起卸前的包装费10万元,运输费58万元,支付购货佣金20万元。 当月,进口卷烟在境内全部销售,取得不含税销售额为48 000万元。 已知每标准箱卷烟为50 000支。卷烟的进口关税税率为20%,卷烟消费税的比例税率56%,定额税率为0.003元/支;烟丝的消费税税率为30%。 要求: 计算3月份生产销售卷烟的消费税。 计算进口卷烟的关税,及进口环节的消费税、增值税。 计算3月份的应纳增值税。
我公司是一般纳税人在烟酒店购买香烟,对方拿的定额发票给我,可以入账吗?我们公司不售卖香烟,就是业务招待用
在烟酒店购买的烟酒,然后在酒店里再销售,税点是多少?有标准吗?
1.本市某酒厂主要生产粮食白酒,产品销售给全国各地的批发商。按照以往的经验,本市的一些商业零售、酒店、消费者每年到该厂直接购买白酒大约2000箱(每箱12瓶,每瓶500克)。该厂销售给批发商的价格为每箱1200元(不含税).销售给零售户及消费者的价格为每箱1400不含税)。经过税务筹划.该厂在本市设立独立核算的经销部,酒厂按销售给批发商的价格销售给经销部,再有经销部销售给梁售户酒店及消费者。己知白酒的消费税税率为20%,定额税率为0.5元每500克。要来:(1)方案一:若直接销售给零售户、酒店及消费者,则应纳消赞税多少?(2)方案二:如果成立经销部,则应纳消费税多少?(3)哪种方案较优?为什么?
阿里平台开的软件服务费专票,我可以全额抵扣吗,我们有未报关视同内销和报关出口的货物
个税申报是本月(5月)申报上月(4月)发的工资,上月(4月)发的工资发的是(3月份)的工资,对吗
老师,财务年报24年和25年利润差异很大,这种会跳预警吗?
老师,2025年抖音收入,做的未票收入,2026年又要开发票,还有服务费发票,怎么账务处理,报税红冲未票收入,做账怎么处理
老师好,企业多少人以上要交残保金?
员工的餐费应该怎么入账呢?
老师,您好,解除合同补偿金需要申报个税吗
项目部发生的业务招待,汇算的时候哪些可以进去成本,哪些的在业务招待费里调整,
老师我们退税款已经下来了,然后税务局让我们改一笔报关单的编号,现在要求把之前的退税申报做负数退回,这个操作的界面可以截图看下吗
老师您好!我们公司报废固定资产电脑一台,卖了10元。发票怎么开啊?项目名称写哪个?税率是多少?
各地政策一样吗?北京也是?
各地政策都是一样的
还得需要请教下,如果酒店也有住宿住宿的客人购买这个烟酒,我们给他的税点是按多少
你们是一般纳税人还是?
一般纳税人
一般纳税人是13%税率的哈
那请问如果我100买的,150卖,怎么收这个税点
(150-100)乘以13%的税率,您好,是这样计算的
怎么有人告诉我说多收的50要缴纳消费税百分之50
白酒和卷烟零售环节不缴纳,你们是零售