1借固定资产400000 贷在建工程400000 每年计提折旧=400000*97%/5=77600 借制造费用77600 贷累计折旧77600 借在建工程244800 累计折旧155200 贷固定资产400000 借在建工程240000 贷银行存款240000 借固定资产484800 贷在建工程484800
老师 我想问下做外账一般平常报销的都挂其它应收老板那里 那个科目的年底或者汇算的时候那个余额怎么办呢
请问加工行业这样做对不
本来应该香港公司支付的运费一直是由老板的私人账户在走账。这个香港公司汇丰流水上没有,如果开了形式发票,能算做香港公司的费用么
老师请问收到采购商品销售折让的发票,应该怎么入账?是冲减库存商品还是冲减主营业务成本?
我是一个刚开始创业的人,一个公司合法合规的话,要需要做那些申报呢,都有一些啥项目。也就是平时代理记账的内容有哪些。
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
哪些行政复议案件不适用调解
2、计算2019年该生产线计提的折旧=484800*97%/6*9/12=58782 借制造费用58782 贷累计折旧58782
那个97%是不是(l-3%)?
您好 是的,是这样计算的
第二题如何解释
您好! 第二问就是在建工程转为固定资产后重新计量该生产线的折旧,残值率不变还是3%