你好,需要把这个固定资产销售出去做固定资产清理的。
求开出承兑汇票付货款的过程。全部会计分录!谢谢老师
结转成本是按照哪个数据结转的呀
个人能代开销售货物专票吗
请教老师,建筑劳务公司,小微企业,小规模纳税人,年底有已发放的工人工资预留在了生产成本科目,未结转至主营业务成本,因为有劳务分包尾款未收到,且未开票给对方,这种情况的话,所得税汇算清缴‘工资薪金支出’账载金额、实际发生金额、税收金额三者有差异吗?
老师,评审费评标费,按什么品名开具发票
老师,从银行贷款用于还房贷怎么做账
最执照尚未年审说的是工商吗?
老师 我是建筑公司 我做账是是否可以暂估成本 在什么时候可以暂估成本
老师,汇算清缴资产折旧摊销表,资产原值填写内容,是今年有折旧的资产吗,还是今年新采购的资产呢
老师,请问生产企业进料加工免抵退税核销后需要做什么
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
处理收到现金,怎么做分录,接下来
借库存现金 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
应交税率是多少?
一般纳税人零九年之后买来的,税率13%, 如果是简易计税的,或者是零九年之前买来的,是3%,按照2%交增值税,只能开普通发票
老师你好,第一步,借固定资产清理5000,累计折旧xxx贷固定资产xxx,第二步,借库存现金xxx,贷营业外收入5000*0.97固定资产应交增值税5000*0.03(自己公司开出普票一张),季末,增值税也转入营业外收入,借,固定资产应交增值税5000*0.03贷营业外收入5000*0.03,对吗?请指教,谢谢!
你这个营业外收入具体的是什么业务的。第二部的。
就买了折旧后固定资产得到5000元
借库存现金5000 贷固定资产清理5000/1.13 应交税费,5000/1.13*13% 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 固定资产清理余额,现在大哪一个方向加上第一个分录的。
固定资产清理的余额在哪一个方向,需要考虑第一个分录的余额和第二个分录。
干脆就做一个,借库存现金5000,贷固定资产清理5000,结束行吗?
不可以的,你得交增值税的,你需要申报增值税。