核定征税的不允许弥补亏损,查账征税的亏损才可以弥补。
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
去年是这样给他做的 年底申报时还没做出账目 他的利润高了 就算了一下让他把高出去的利润有开了些成本票据做的账
那你上午发的那些里面你的弥补亏损都是零,并没有。
去年年底申报的时候 是大概算的申报的 没按账目走
那你现在算出来是多少? 如果你之前有亏损的话,你得去税务局修改你的所得税申报表。
嗯嗯 那现在怎么做是要重新改21年的账目吗
不用的,做到今年就可以的,在今年调整,你需要调整哪些业务,你说就行。
年报是吧????
不用账务处理,做到这个月,然后你再年报的时候再调整,再调整明细表里面调整。
这个是12月的报表 我现在应该怎么调整
你需要调整具体的哪些业务?发票到了哪些?
这个月怎么做?
你好,你需要调整哪些?我得知道你的业务你少做了哪些,或者是多做了哪些,或者是哪些没有发票。
从什么时候查看
公司的情况是 1到3月份营业收入是25万多 然后各项费用就是工资 除外之后就没有什么业务
好,你们单位没有成本吗?你开的是什么业务的发票?
都是维修费 电线电缆 家具安转 净水器维修是维修工程有限公司
没有成本。。。。。。
有人工费嘛,人工费这个就是你的成本 或者是你们有材料吗,维修的配件什么的 维修的工具,这些都是你的成本
去年没有 年底让他们在别处代开了60多万的成本票据
都没有老师老师人工费就是工资
现在发票到了,借应付账款贷利润分配,未分配利润,去年的工资也没有做吗?那你们有发放吗?
在没有的情况下是不是让他们还要找一些成本或是费用发票呢?
你好,可以的,但是这种有风险的,尽量的不要这么做 上面的利润分配做了之后,在纳税调整明细表扣除项目其他填写一个税收金额可以多抵扣。