就是说关于这个车啊,你再开票的时候,他有一个价格,如果说你那个价格低于成本价,那么这个时候就会显示过低就会有风险。

我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
老师 这台车18万(含税)进项,我们二网采购给了我16.5万,但是假设开16.5万车购税买不过去显示价格过低,我们老板意思要求他们车厢3.5万从我们公户汇入车厢厂,车厢厂给我们开票。那我们就给他这台车开20万、 我想知道1.老板是为了弥补进项 ,可这样划算吗?2.我个人觉得我进项18 我开20 首先增值2万(含税)还有附加税以及企业所得税。对方开的3.5(含税价)进项是4026元? 怎么来衡量不懂呢
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
那么你现在考虑的是,如果说这个开了那个进项发票,你可以少交多少税来进行决定。
我想来衡量下 老板决定叫人开的进项 到底划算不划算。
这个要看一下你开镜像的话,对方多收你多少钱呢。
不收我们钱,老师请您在看下 之前我发的。老板叫这二网 购买的车厢款转到我公司,我们替他代买3.5万。 叫我开销项20万。
首先啊,你这里去衡量的话,首先你要看一下你给他开了20万的那个发票的话啊,因为你要确定了销项,同时你有镜像,那么你还要加2万的增值。那么增值税对应还有附加税,这些都是你多承担的税,如果说他不额外补钱给你,你这种肯定就划不来。
进项18万 销项20 我产生的费用2万增至以及附加税对吧。 附加税是按照2万依据基础*12%(附加税)对吧
如果说他不额外补钱给你,你这种肯定就划不来。老师麻烦能计算下 对方得至少补多少金额吗
需要补的金额就是你要多交的增值税、附加税和所得税。
进项18万 销项20 我产生的费用2万增至以及附加税对吧。 附加税是按照2万依据基础*12%(附加税)对吧 这句话对不对
这句话是对的,但是你还没有考虑所得税,所得税也是要补的。
那我们替二网代收代付的车厢款3.5万。由车厢厂开我们公司,这环节我是不是赚了4026万进项税?这对不对
这个环节是对的,没问题。
那企业所得税怎么考虑?这一块 还能拿增值2万*0.25?
老师 我可以不可以这样理解, (替二网代收代付的车厢款3.5万这个环节,咱公司就赚了进项税)我应该交的税额 应该拿增值2万-这个赚来的进项税剩余的部分我应该交附加税以及企业所得税 这样理解对不对
对的对的后面的理解是对的。