就是说关于这个车啊,你再开票的时候,他有一个价格,如果说你那个价格低于成本价,那么这个时候就会显示过低就会有风险。

老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
老师 这台车18万(含税)进项,我们二网采购给了我16.5万,但是假设开16.5万车购税买不过去显示价格过低,我们老板意思要求他们车厢3.5万从我们公户汇入车厢厂,车厢厂给我们开票。那我们就给他这台车开20万、 我想知道1.老板是为了弥补进项 ,可这样划算吗?2.我个人觉得我进项18 我开20 首先增值2万(含税)还有附加税以及企业所得税。对方开的3.5(含税价)进项是4026元? 怎么来衡量不懂呢
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
那么你现在考虑的是,如果说这个开了那个进项发票,你可以少交多少税来进行决定。
我想来衡量下 老板决定叫人开的进项 到底划算不划算。
这个要看一下你开镜像的话,对方多收你多少钱呢。
不收我们钱,老师请您在看下 之前我发的。老板叫这二网 购买的车厢款转到我公司,我们替他代买3.5万。 叫我开销项20万。
首先啊,你这里去衡量的话,首先你要看一下你给他开了20万的那个发票的话啊,因为你要确定了销项,同时你有镜像,那么你还要加2万的增值。那么增值税对应还有附加税,这些都是你多承担的税,如果说他不额外补钱给你,你这种肯定就划不来。
进项18万 销项20 我产生的费用2万增至以及附加税对吧。 附加税是按照2万依据基础*12%(附加税)对吧
如果说他不额外补钱给你,你这种肯定就划不来。老师麻烦能计算下 对方得至少补多少金额吗
需要补的金额就是你要多交的增值税、附加税和所得税。
进项18万 销项20 我产生的费用2万增至以及附加税对吧。 附加税是按照2万依据基础*12%(附加税)对吧 这句话对不对
这句话是对的,但是你还没有考虑所得税,所得税也是要补的。
那我们替二网代收代付的车厢款3.5万。由车厢厂开我们公司,这环节我是不是赚了4026万进项税?这对不对
这个环节是对的,没问题。
那企业所得税怎么考虑?这一块 还能拿增值2万*0.25?
老师 我可以不可以这样理解, (替二网代收代付的车厢款3.5万这个环节,咱公司就赚了进项税)我应该交的税额 应该拿增值2万-这个赚来的进项税剩余的部分我应该交附加税以及企业所得税 这样理解对不对
对的对的后面的理解是对的。