您好 请问是一般纳税人吗

我是一般纳税人 ,第一次购买的税控设备及维护费 ,申报的时候要填几个表 ?怎么填 ?
税控设备减免如何填申报表?
主表18行减征额填到减免税明细表中 税控盘的也给填到减免税明细表中 税控盘费用填到主表23行 申报的时候提示主表18行之和和减免表第一行第4列不想等
主表18行减征额填到减免税明细表中 税控盘的也给填到减免税明细表中 税控盘费用填到主表23行 申报的时候提示主表18行之和和减免表第一行第4列不想等这个咋办 我想抵扣税盘费用
老师,我上月报税时候,税控设备的440,只填了表四的2.3列,然后第5列留抵,没填减免表,这个月要交税,然后想减免440,我在表四第4列填了440后,再在主表填23行时候,提示需要填减免表。那我减免表应该在期初填440还是本期发生填440,然后在实际抵减填440
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
是一般纳税人
要填写减免税明细表 主表23栏 附表四
要是我忘了填附表4 系统会提醒?
不会提醒的哈 要自己填写
忘了填税务还会找我们?
不会的 就是自己单位损失了税金
其实填主表时 应纳税额不对 就知道有地方没填或填错 是吧
是的 应该跟账上的应纳税额一致的
进项税额转出 是指我本期认证且抵扣金额里的?
进项税额转出是指前期已经抵扣的 不符合抵扣条件 现在转出
这个进项税额转出是税务给踢出来吗?
是自己根据业务判断 比如购入商品抵减进项税额后用于集体福利进项税额不应抵扣 就要转出
那我知道购进的商品是用于集体福利 我直接不勾选抵扣就行了呗 就不用进项税额转出了
有的是前期已经购入抵扣了 后来改变用途啊
是不是我必须认证抵扣了再进项税额转出 不认证抵扣的话就会成为滞留票 是这个意思?
如果事先知道不符合抵扣条件 现在也可以做勾选不抵扣操作
那什么叫滞留票? 你刚刚说的改变用途 是指在那里改?
自己单位货物用途自己改变了啊 比如用于生产的 用于福利 了