您好,您的分录是固定资产减少,确认您的资产是否处置了

【例题】以转让非现金资产方式取得长投 甲、乙公司为同属某集团股份有限公司控制的两家子公司。 2020年4月1日,甲公司以账面原价为1000万元、累计折旧300万元的一台设备作为对价, 自其集团公司处取得对乙公司100%的控股股权,相关手续已办理。能够对乙公司实施控制。 合并当日,乙公司所有者权益在其最终控制方合并财务报表中的账面价值为900万元。 甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同,不考虑增值税等相关税费和其他因素的 影响。 老师,这个精讲班的题目如果我不通过固定资产清理科目,直接合并在一个分录里面是可以的吗? 借:长投 900 累计折旧 300 贷:固定资产 1000 资本公积-股本溢价 200
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
甲公司为居民企业。主要从事餐具消毒机的生产和销售业务,2021年度有关经营情况如下:(1)将一处仓库对外出租,与承租方签订房屋租赁合同。合同约定当年租金总额21万元,未分别列明租金与增值税税款。甲公司选择简易计税方法计算增值税。(2)“财务费用”账户中列支两笔利息费用。向P金融企业借入生产用资金400万元,借款期限6个月,支付借款利息12万元。向本公司职工借入生产用资金120万元,并与职工签订了借款合同,借款期限4个月,支付利息3.2万元,金融企业同期同类贷款年利率为6%。(3)8月购入一台价值600万元的机器设备并于当月投入使用,会计上按直线法计提折旧,会计折旧年限为10年,预计净残值为零。税法规定的最低折旧年限及预计净残值与会计规定相同。甲公司税务处理上选择享受固定资产加速折旧优惠政策,折旧年限为税法规定的最低折旧年限的60%。
甲公司为居民企业。主要从事餐具消毒机的生产和销售业务,2021年度有关经营情况如下:(1)将一处仓库对外出租,与承租方签订房屋租赁合同。合同约定当年租金总额21万元,未分别列明租金与增值税税款。甲公司选择简易计税方法计算增值税。(2)“财务费用”账户中列支两笔利息费用。向P金融企业借入生产用资金400万元,借款期限6个月,支付借款利息12万元。向本公司职工借入生产用资金120万元,并与职工签订了借款合同,借款期限4个月,支付利息3.2万元,金融企业同期同类贷款年利率为6%。(3)8月购入一台价值600万元的机器设备并于当月投入使用,会计上按直线法计提折旧,会计折旧年限为10年,预计净残值为零。税法规定的最低折旧年限及预计净残值与会计规定相同。甲公司税务处理上选择享受固定资产加速折旧优惠政策,折旧年限为税法规定的最低折旧年限的60%。已知:增值税征收率为5%;城市维护建设税税率为7%;教育费附加征收比率为3%;房产税税率为12%;租赁合同印花税税率为1‰。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
老师我们财务与办公室核对固定资产,因为一直未核对账上和实物,经核对己提足折旧而且未使用的固定资产从08年至今二十多万,我们列了明细办,办公室与财务签字,财务可以做胀务处理了吗?借固清借累计折旧货固定资产。
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
没有处置,时间太久己经不知道哪去了。办公室也不知道,就说一般报废的就丢掉了,目前有20多万,账上需减少
您好,那是没问题的,就是通过您的分录减少没有的部分
办公室和财务双方笠字,有明细就可以帐上处理减少了吧,因为时间太久了,没有问题吧,以后就好了,每年核对,如果办公室丢掉报废不能使用的,也会给财务送固定资产报废单,财务账上减少,这样实物和账上就一致了。如果上述我做的没问题,我就这样办了,和领导汇报下,不需要领导签字吧
您好,是需要负责人签字的
那就在明细单上签字就可以不,还用写说明吗
您好,可以写个简单的说明,当年以后回忆业务
怎么写好呢老师,写个示范稿呗,谢谢
您好,就是说清楚原因,经过盘点,确认**资产账面数量,实际盘点数量,之间差异建议核销处理
标题怎么写好,关于固定资产盘查的处理请示,还是怎么写好
您好,盘查结果汇报
固定资产盘查结果汇报,五星,谢谢
老师我文笔不行,没有写过,有好的范文推给我,段呗
您好,不好意思,我也没有!
谢谢老师,那我自己写吧,五星
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持