同学,你好 一种业务只可以选择一种计税方法

老师,保安公司(小规模),实行差额征税,开具了1%专用发票,又开具了5%普票。差额征税的纳税人不是不可以开具专票吗,为什么可以这样开呢
物业公司收取的水费,可选择差额简易征税,开具3%普票,也可以一般计税,全额开具3%专票是吗,那这样物业公司肯定不想开专票啊,因为开专票是全额开具,不久多交税了吗
小规模纳税人提供人力资源服务可以开具差额征税发票么,开专票还是普票,税率是多少?
老师,税一里面,一般计税方法中关于销售额的特殊规定中,有很多说的是不得开具专用发票,可以开具普票,是不是可以理解为:因为选择的是差额征税,所以不得开具专票,如果不是差额征税的话,是不是可以全额开专票?
老师,请教劳务派遣差额征税怎么开票,劳务公司开具的差额征税—差额开票,开具了专票,票面税额是差额管理费*5%税率。请问我们可以抵扣吗
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
你所说的一种业务是什么意思,我说的既有专票又有普票肯定不是同一笔业务
同学,你好 那是可以的
我知道可以,我想问的是这么开的政策依据
根据财税[2016]47号文件规定,小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照财税[2016]36号的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。
那这两个在开票方式上有啥不一样
同学,你好 差额纳税,备注里面会有写
还想问下这种公司可以按照3%征收率开专票吗,如果开了专票那是不是就和其他公司一样了,不享受了差额征税了?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,还想问下,如果A公司给B公司开票的时候,备注写的差额纳税5000那这5000是A公司的成本吗,那么A公司在做成本的时候,这个5000还需要发票吗
同学,你好 是的,需要发票
那这个5000的发票怎么得来呢
同学,你好 比如你支付的费用
老师,没懂你的意思,这个5000是A公司支付出去的成本,如果是支付的工资社保这些,这个也没有发票啊
同学,你好 如果是支付的工资社保,这些不需要的