你好,应交税费是看整个应交税费一级科目的余额,不是只看进项税的金额

你好,老师,我司有待认证进项搞得资产负债表的应交税费是-3466元,资产负债表的应交税费可以有负数的吗
老师,你好,应交税费进项税在资产负债表怎么填
你好 老师,想咨询一下 资产负债表中应交税费怎么填写?
老师好,请问应交税费–待认证进项税额4万元,财务软件自动填列在资产负债表的应交税费期末余额负数,这样对吗?不是说待认证进项税额要填在其他流动资产里面吗?正确的资产负债表应该怎么填?
老师你好,科目余额表应交税费那个是填到资产负债表的应交税费里么,如果负数也填到应交税费那么
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
老师,我公司购进核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他边角料如何入账呢,用什么科目呢
小规模纳税人,法人每个月会计提工资,申报个税,但未发放工资,等对公账户有钱时,是否可以一次性转给法人,备注工资
老师,我想咨询一个问题,就是我们5个合伙人投资了2家企业,现在要分开了,债权债务也核算清楚了,其中一家是由之前一个股东接管(A公司),另外一家由其他4个股东接管(B公司),两家公司总的亏损40万,A公司承担20%(8万),B公司承担80%(32万),现在账上是A公司亏损30万,B公司亏损10万,现在B公司需要补22万给A公司,那老师B公司给A公司转的22万需要如何操作?转账时候需要怎样备注,分录需要怎么写?
只有进项税
你好,放在其他流动资产那里
在其他流动资产里填正数吗
你好,是的,填正数的哈
如果是销项税呢
你好,销项税是要交的,如果只有销项税,就是在应交税费科目贷方,填在负债那里
老师,销项税填应交税费是填正数
是的,是填正数,资产和负债都是正的
如果有销项税大于进项税,填负债的应交税费,小于填其他流动资产
如果只有销项税和进项税的情况下,是这样的
老师,增值税申报表的期末留抵税额跟资产负债表的其他流动资产数字不一样
你好,你的增值税是留抵税额,你要把这个数字加到其他流动资产那里去
不是很明白
你的应交税费不是有只进项税,就只有留抵。在应交税费的借方,那你填资产负债表负债那里不能填负数,那就这把这个数字加到其他流动动资产科目那里。
我问的是增值税的期末留抵税额是自动生成的
增值税报表上的期末留抵税额是自动生成的