实际成本=600*11.5%2B2000*9%2B950=25850 计划成本=(600%2B2000%2B100)*10=27000 本月购进差异=25850-27000=-1150 差异率=(-950-1150)/(23000%2B27000)=-0.042 发出材料负担差异=(1400%2B400)*10*(-0.042)=-756 期末结存材料应分担的材料成本差异=(23000%2B27000-1800*10)*(-0.042)=-1344

原材料发出的核算【练一练】某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单机10元/公,2019年9月初原材料一A”借方余额23000元,“材成本差账户方余50(1)10日购人A材料600公斤,单价为11.5元公斤,货已,材料收入库(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已材料尚米验收入(3)白制A材料100公斤,已收入库,实际成本为950元(4)本月产品生产用A材料1400公斤,生产车间一般A材料400公要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异2)计算本月发出材料应分的材科成本差异(3)计算期末结存材料应分的材成本差异
原材料发出的核算【练一练】某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单机10元/公,2019年9月初原材料一A”借方余额23000元,“材成本差账户方余50(1)10日购人A材料600公斤,单价为11.5元公斤,货已,材料收入库(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已材料尚米验收入(3)白制A材料100公斤,已收入库,实际成本为950元(4)本月产品生产用A材料1400公斤,生产车间一般A材料400公要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异2)计算本月发出材料应分的材科成本差异(3)计算期末结存材料应分的材成本差异
6、某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单价10元/公斤。2019年9月初“原材料—A”借方余额23000元,“材料成本差异”账户贷方余额950元。(1)10日购人A材料600公斤,单价为11.5元/公斤,货款已付,材料验收入库;(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已付,材料尚未验收入库;(3)自制A材料100公斤,已验收入库,实际成本为950元;(4)本月产品生产领用A材料1400公斤,生产车间一般耗用A材料400公斤。要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异率;(2)计算本月发出材料应分担的材料成本差异。(3)计算期末结存材料应分担的材料成本差异
、某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单价10元/公斤。2019年9月初“原材料—A”借方余额23000元,“材料成本差异”账户贷方余额950元。(1)10日购人A材料600公斤,单价为11.5元/公斤,货款已付,材料验收入库;(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已付,材料尚未验收入库;(3)自制A材料100公斤,已验收入库,实际成本为950元;(4)本月产品生产领用A材料1400公斤,生产车间一般耗用A材料400公斤。要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异率;(2)计算本月发出材料应分担的材料成本差异。(3)计算期末结存材料应分担的材料成本差异。
、某公司材料采用计划成本核算,A材料单位计划单价10元/公斤。2019年9月初“原材料—A”借方余额23000元,“材料成本差异”账户贷方余额950元。(1)10日购人A材料600公斤,单价为11.5元/公斤,货款已付,材料验收入库;(2)20日购入A材料2000公斤,单价为9元/公斤,货款已付,材料尚未验收入库;(3)自制A材料100公斤,已验收入库,实际成本为950元;(4)本月产品生产领用A材料1400公斤,生产车间一般耗用A材料400公斤。要求:(1)根据以上资料计算本月材料成本差异率;(2)计算本月发出材料应分担的材料成本差异。(3)计算期末结存材料应分担的材料成本差异
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
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