同学,你好! 借:制造费用6000 管理费用2000 贷:银行存款8000
以银行存款支付本月水电费4860元其中,车间用水电费2560元。管理部门用水电费2300元
20日,用银行存款支付水电费8000元。其中车间水电费6000元,公司水电费2000元。借制造费用和啥?贷银行存款
7月30日以银行存款支付电业局、自来水公司水电费共23000元,其中生产车间耗用15000元。广部耗用8000元。
7月30日以银行存款支付电业局、自来水公司水电费共23000元,其中生产车间耗用15000元。广部耗用8000元。
21日,以银行存款支付本月水电费4860元,其中,车间水电费2560元,管理部门水电费2300元。
我们请别人设计AB胶容器3D建模设计图,对方给我们3D打印3套,设备图一份,我们得做什么费用,对方的开票大类和名称是什么?
老师,请问,多出来的进项税额可以结转到应交增值税-转出未交增值税吗?
老师,摊销额是不是错了,每年年末付500,怎么摊销额第一年和第二年都是减去300不是500?即使按教案摊销,第一年和第二年摊销额总计116.28+90.03=206.31。未实现融资收益300,怎么没有摊销完毕,按道理2年应该摊销完毕,归零。到底哪里错了?
利息收入属于什么科目
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师您好,公司向其他公司支付了技术开发费用,钱已经付出去了,但是还没有收到发票,怎么样做会计分录
老师,我们做专项审计。实际1500万,做3000万报告。我是会计给他们提供资料,审计公司出报告是无二维码的。如果有事?我担责任吗?我只是提供基础资料。
已经交过经营所得,又冲红了,费用会在下一季度抵减吗?
工商年报,纳税总额,2024实际缴纳企业所得税1000,收到了2023年退回的企业所得税,工商填报是填1000还是500
请问公司销售使用过的固定资产,按理需要填报增值税申报表附表一申报纳税,但是实际做账的时候是计入营业外收入或者营业外支出,那么这样增值税申报表上收入和账上营业收入口径不一致了,这种咋个处理呢?
谢谢老师2日,生产01#产品零用甲材料15150元,生产02#产品零用5050,车间一般耗用甲材料5050元30日,计算分配本月应付职工工资。其中01#产品生产工人工资60000元,02#产品生产工人工资30000元;车间管理人员工资10000元;厂部行政管理人员工资20000元30日,01#、02#产品全部完工,验收入库并结转生产成本老师这题咋做的
同学,你好!根据平台规定:新的问题应当在平台重新提问~