同学你好 借,固定资产清理6000 借,累计折旧13000 借,固定资产减值准备1000 贷,固定资产20000 2 借,银行存款6800 贷,固定资产清理6800 3 借,固定资产清理800 贷,资产处置损益800

企业将不在需用的电动机(生产设备)一台出售,获得价款6800元存入银行。该机械的账面原价为20000元,已提折旧13000元以计提的减值准备为1000元,以用银行存款支付。
1.购入不需要安装的设备台,买价为200000元,支付包装费、运杂费1000元,均以银行存款付讫,已办完交接手续。2.企业将一-台挖掘机出售,原值为250000元,已提折旧100000元,售价180000元,已存入银行。编制会计分录
甲公司有一台设备,因使用期满经批准报废,该设备的原值为20000元,累计已提折旧18000元,已计提减值准备为500元,在清理过程中以银行存款支付清理费用2000元,残料变卖收入为1000元存入银行。
机械设备使用期满经批准报销,原值300000元,累计折旧260000已提减值准备20000元,清理过程中发生清理费用3000用银行存款支付,取得变价收入为2000
机械设备使用期满经批准报销,原值300000元,累计折旧260000已提减值准备20000元,清理过程中发生清理费用3000用银行存款支付,取得变价收入为2000
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
老师,请问3是怎么得来的
同学你好,请问3是怎么得来的——资产处置损益800=6800-6000
谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快,满意请给五星好评;
2不应该是固定资产清理吗?
2不应该是固定资产清理吗? 2 借,银行存款6800 贷,固定资产清理6800——这个不就是固定资产清理么?