你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的

(1)编制发生研发支出的相关所有会计分录;(2)计算2017年该专利权摊销金额并编制会计分录;(3)编制转让专利权的会计分录。
1、2019年1月,该项研发活动进入开发阶段,以银行存款支付开发费用280万元,其中满足资本化条件的为150万元。2019年7月1日,开发活动结束,并按法律程序申请取得专利权,供企业行政管理部门使用2、法律规定该项专利权有效期为5年,采用直线法摊销。3、2019年12月1日,将该项专利权转让,实际取得价税款为160万元(含增值税9.6万元),款项已存入银行。←要求:1、编制甲上市公司发生开发支出的会计分录。2、编制甲上市公司转销费用化开发支出的会计分录。3、编制甲上市公司形成专利权的会计分录。4、计算甲上市公司2019年7月专利权摊销金额并编制会计分录。5、编制甲上市公司转让专利权的会计分录。“
您好请问1、2019年1月,该项研发活动进入开发阶段,以银行存款支付开发费用280万元,其中满足资本化条件的为150万元。2019年7月1日,开发活动结束,并按法律程序申请取得专利权,供企业行政管理部门使用2、法律规定该项专利权有效期为5年,采用直线法摊销。3、2019年12月1日,将该项专利权转让,实际取得价税款为160万元(含增值税9.6万元),款项已存入银行。←要求:1、编制甲上市公司发生开发支出的会计分录。2、编制甲上市公司转销费用化开发支出的会计分录。3、编制甲上市公司形成专利权的会计分录。4、计算甲上市公司2019年7月专利权摊销金额并编制会计分录。5、编制甲上市公司转让专利权的会计分录。“
1、2019年1月,该项研发活动进入开发阶段,以银行存款支付开发费用280万元,其中满足资本化条件的为150万元。2019年7月1日,开发活动结束,并按法律程序申请取得专利权,供企业行政管理部门使用2、法律规定该项专利权有效期为5年,采用直线法摊销。3、2019年12月1日,将该项专利权转让,实际取得价税款为160万元(含增值税9.6万元),款项已存入银行。←要求:1、编制甲上市公司发生开发支出的会计分录。2、编制甲上市公司转销费用化开发支出的会计分录。3、编制甲上市公司形成专利权的会计分录。4、计算甲上市公司2019年7月专利权摊销金额并编制会计分录。5、编制甲上市公司转让专利权的会计分录。“
A企业2x16年1月1日从企业购入一项专利所有权,以银行存款支买价和有关费用共计400万元。该专利自可供使用时起至不再作为无形资产确认时止的年限为10年,假定A企业无年末一次计提全年的无形资产摊销。2x18年1月1日A企业将该项专利权出售给C企业,取得收入300万元存入银行。增值税也6%要求:1编制A企业购入专利权的会计分录2计算该项专利的年摊销额并编制有关会计分录3编制与该项专利权转让有关的会计分录并计算转让该项专利的净损益。
以前年度22年-25年漏提折旧,补提折旧怎么补提呢? 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整?
老师我今天去面了一个公司挺大的,现在是初创,老板说资金流水上千万,想找个财务总监不用做账,说账都在财务公司,说也不是不交税是合理节税,说比如我现在买了2辆100万的车,两年后30万卖点;再比如我做药柜卖给中间10个点,他再卖给物业公司2个点就是AB合同,那我怎么让中间人合规,让他个人去开票或者让他成立个体户开票,听起来老板好像说的也头头是道,但是我就不理解账交给财税公司能合规吗?工资确实比现在高,但是感觉云里雾里的,而且离家挺远的,特别犹豫要不要去,因为如果去就上了一个台阶,不去可能以后一直就是个核算会计。
老师,老板同时是两个公司的法人,是不是都需要报个税,我是公司的财务,公司的报税是外账在做,我上个月接回来一家,报增值税0申报,以为法人在另外一家公司的个税已经报过了,我就没有报,结果税务系统发通知说我3月未申报个税(公司没有业务和员工只有法人),叫我带上资料到税务局去办理,我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了?还是明天直接去税务局办理
山东分公司独立核算 ,只上社保,社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
个体户工商年报截止日期是什么时候?
#提问#请问老师长期待摊费用已摊完的在下年的表中不提现对吧?跟固定资产不一样,
3月底已经按照月底的汇率。算了汇兑损益。那4月把应收账款收回来了。那4月收款了应收账款的汇率按哪个来呢
老师我们是生产行业,比如料工费加起来一共是10000块钱,生产出来A产品50公斤,B产品是40公斤,B产品要次于A产品,这种情况该怎么成本核算?
我们承包的甲方的工程,甲方把工程款直接付给了劳务公司农民工,是21.22.23.24年都有支付,但是甲方和劳务公司都提供不了付款回单了,让劳务公司写说明能平账吗?
请问郭老师,劳务派遣按2026年新规,工资和服务费要开一张发票,客户年底发一次工资,服务费是按月转给我们的,这个怎么开票呢?