您好 根据购销合同签订金额乘以万分之三

老师,如果计算购销合同印花税吗
我们公司计算印花税根据购销合同总额的70%乘税率计算。比如说算3月份的印花税,购销合同的总额是指1-3月的吗?
购销合同印花税是所有购销的加在一起计算印花税 还是 看单笔购销合同计算不足1元 这个就不在累计计算金额里了 比如 购买合同 10万 销售合同5万 有个买打印机的发票 2000元 是不是15万计算印花税
老师您好购销合印花税如果签完合同,但是合同没履行,也得按合同交税吗?
老师,购销合同印花税是双方当事人都要交的吗?如果合同是100万,那甲乙双方都要按照100万计算印花税吗?
老师,营业外支出-税收滞纳金50元。个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“其他支出”可以填写50元?不填写的话,b表的利润总额不等于年度财务报表的上的利润总额
老师,个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“税金”这项怎么填写?是按年度财务报表上的税金及附加这栏金额填写吗?
老师好!缓解社保压力有什么好的建议?
你好老师,现在电梯安装,怎么开票?这个公司只负责安装,不提供材料
个体户和个人独资企业需要实缴注册资本吗?
我们是小规模的公司。要开具一个点的发票12万,免税发票开了28万。请问如何交增值税?
25年的新办企业,12月利润表是亏损的,目前还没有做所得税汇算清缴,那26年一季度的利润表是盈利的,那26年一季度的所得税可以弥补亏损吗,如果做了汇算清缴之后,在申报一季度的所得税是否就可以享受弥补25年度的亏损?
卖农资的小规模纳税人供应商开的发票是几个点?
之前已入账未认证进项发票都记到待抵扣进项税额,今年想调整可以这么做分录吗?摘要:因会计科目使用规范调整,将应交税费-待抵扣进项税额余额转入应交税费-待认证进项税额 借:应交税费-待抵进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额
老师,自然人电子税务局扣缴端,密码登录是不是就不是个人名义登录