您好 请问题在哪里啊

请问这题15000已是不含税的,351是含税的,351在计算的时候要价税分离,为什么真确答案是【(15000+351)/(1+13%)】
老师 请问这道题的B型啤酒开的是普通发票。为什么计算时还要32760/1+13%呢?不是开增值税专用发票才要价税分离的吗?
某汽车企业系增值税一般纳税人,2014年11月发生如下业务: (1)从境外进口一批小汽车,共计20辆,每辆关税完税价格20万元;企业按规定已缴纳进口环节的各项税金,并取得完税凭证; (2)当月在境内销售自产小汽车1000辆,取得销售不含税收入15000万元;同时取得运输装卸费收入351万元(未单独核算) (3)当月购进生产材料,取得增值税专用发票上注明的价款为8000万元,税款1360万元;专用发票当期通过税务机关的审核认证。为购进材料支付运费,取得运输公司开具的增值税专用发票注明价款 200万元。 已知:关税税率为20%,消费税税率为9%。 该企业当期境内销售环节应缴纳的消费税是多少? 351为什么要÷1+13%
老师 这道题不能理解 题目中说烟叶的成本是30.79万元(含运费成本2.79万元)那扣除运费 烟叶的成本就是28万,在计算烟叶可抵扣进项税额时不就应该是28*10%吗 为什么这个28说是含税价要做价税分离呢 成本本来也是不含税价格吧
当月在境内销售自产的小汽车1000辆,取得销售不含税收入15000万元;同时取得运输装卸费收入351万元(未单独核算)。 1·让算应缴纳的消费税 正确答案是:(1500+351)÷(1+13%)✘9% 都是不含税收入了为什么还要价税分离
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?