你好可以跨月开的
老师开给客户的发票,客户要退货发票退回,但是这个专票已经抵扣了,那开红票的话,那个这个红字发票信息表是由客户申请,我们这边开具负数专票吗?
老师,我们之前抵扣的专票 现在发生退货 已经开具红字信息表给客户,那么是不是当月客户得给我们开具红字发票过来?不能跨月开
老师 您好!销售一批货2月了,给客户开具的增值税专用发票客户已认证,我们需要给客户开具红字专用发票,还用开具红字信息表吗?
老师,我们开给客户的发票,客户已经抵扣了。现在要红冲,客户开了红字信息表,现在是我们开红字发票。但是信息表里面根据客户给的编码查不到这个红字信息表。
客户退回货物,但我公司给客户开的发票客户已经认证抵扣了,现在要给我公司开退货发票,是客户直接开出发票给我们,还是客户申请红字信息表申请红字发票审核通过后,传给我公司开红票
老师新开业医院,第一年亏损80万,税务能查吗
云南白药小柴胡颗粒的哪个阶段的生命周期
老师,我们第一年医院汇算清缴,亏80万,能查我们吗
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
老师 昨天就是您 哈哈 好巧哦 那我就是等收到发票后再在发票当月做进项税额转出是吗?
申报4月增值税就先不用管这笔了是吗?
四月份就得进项转出,只要开了红字信息表就得进项转出。
就是可以先用红字信息表做账,等发票到了再把发票放进去就行 是吧
可以的,可以这么做。
好的谢谢啦
不在同一个月也没事是吧?
没有关系的,可以的