您好,本题答案选项是ABCD

一、单项选择题1、某工业企业为增值税一般纳税人,2013年应交的各种税金如下:增值税700万元,消费税(全部为销售应税消费品发生)300万元,城市维护建设税60万元,教育及附加费10万元,房产税20万元,所得税费用500万元。上述各项税金应计入营业税金及附加的金额为()万元。A、70B、370C、90D、4602、下列日常经营活动涉及的税金中,计入营业税金及附加科目的是()。A、营业税、增值税B、城市维护建设税、教育费附加C、消费税、增值税D、印花税、消费税
企业销售商品缴纳的各项税费中计入税金及附加科目有A消费税B城市维护建设税C房产税D车船使用税
企业销售商品缴纳的下列各项税费中计入税金及附加科目的有A消费税B城市维护建设税C房产税D车船使用税。(多选题)
应计入税金及附加科目核算的税费,包括a消费税B营业税,C教育附加税D城市维护建设税。多选题。
下列各项中,符合城市维护建设税及教育费附加征收管理规定的有()。A纳税人减免增值税、消费税的,不得减免城市维护建设税和教育费附加B城市维护建设税的计税依据不包括加收的增值税滞纳金和罚款C海关对进口产品代征增值税、消费税的,同时征收城建税和教育费附加
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。