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老师你好,我们是一家汽车销售和维修车辆公司,有一部分配件上月已经从库房领出去了,但是本月未结算未收款,关于这提前领用的材料应该怎么处理? 借方:主营业务成本—未结算材料成本 贷方:库存商品 这样做对吗?

2022-04-29 08:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-29 08:38

您好 请问您材料在库存商品科目核算么?当月确认收入了么

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快账用户7334 追问 2022-04-29 08:42

当月没有确认。

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快账用户7334 追问 2022-04-29 08:43

材料用库存商品科目

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齐红老师 解答 2022-04-29 08:43

没有确认 不用结转到主营业务成本科目

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快账用户7334 追问 2022-04-29 08:54

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-04-29 08:57

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 请问您材料在库存商品科目核算么?当月确认收入了么
2022-04-29
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
科目 生产成本后面接锣 产品没有做入库和出库有可能是由于产品较少造成的,可以做一个Excel表格来管理 库管负责登记材料 产品的出入库 每个月财务监督盘点 然后核对表格数据 产品成本可以采用加权平均法,这个由财务月末计算,库管只管数量
2023-04-07
同学你好 这个是正确的
2022-05-16
同学你好 这样做是可以的
2020-12-10
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