你好同学,内销的部分做收入按照合同价格÷(1%2B税率 );目前大部分货物退税都是按照13%退税。
做收入统计, 生产企业,全部做出口,有些卖给外贸公司对方做报关退税,我们核算收入按合同价格除以税率的不含税金额统计。但是还有部分出口退税的 收入按合同金额,但是最后还退税,难道除了合同金额再加上给的税么?
生产番茄酱出口,所有合同都是FOB价格,但是一部分直接出售给合同企业,由合同企业做报关退税操作。1那我们核算收入的时候 是这个合同价格再÷1+税率 算不含税价格么?2有一部分我们自己出口报关退税,收入价格是合同FOB价格,但是退税再多给我们13%的税款么?
生产番茄酱出口,所有合同都是FOB价格,但是一部分直接出售给合同企业,由合同企业做报关退税操作。1那我们核算收入的时候 是这个合同价格再÷1+税率 算不含税价格么?2有一部分我们自己出口报关退税,收入价格是合同FOB价格,但是退税再多给我们13%的税款么?不太清楚出口退税这块希望老师解答
21年公司有笔出口,当时按合同确认了收入,实际可能同事背出国给客户的,后来客户没验收通过又退回来了,但是财务不知道,24年7月又出库寄了1台,财务才知道就是正式交货给这个客户的,但是没走正式报关出口,按内销确认了收入交了增值税,现在又说是之前的合同作废了,重新签了一份合同,但价格远低于之前,这时怎么做账?主要是已经交了增值税这块,再申请退?
21年公司有笔出口,当时按合同确认了收入,实际可能同事背出国给客户的,后来客户没验收通过又退回来了,但是财务不知道,24年7月又出库寄了1台,财务才知道就是正式交货给这个客户的,但是没走正式报关出口,按内销确认了收入交了增值税,现在又说是之前的合同作废了,重新签了一份合同,但价格远低于之前,这时怎么做账?主要是已经交了增值税这块,负数申报收入和增值税?
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
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