你说的加计抵减么
请问老师,抵减税款怎么做账务处理?
请问老师,退货抵扣货款,退货未退款,怎么做账务处理
老师您好!请问增值税加计抵减的增值税该怎么做账务处理呢?
请问老师,增量留抵退税怎么做账务处理?
用应收账款,抵减股东减资款,怎么做账务处理
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万
借:应交税费-未交增值税 贷 :其他收益
不是。是“六税两费”的50%减免,税局说不退了用于抵了该交的税款。那抵税的分录怎么做?
红字冲销前期计提税金 然后重新计提准确金额的分录即可
税务局应该退你的钱或者更正后你多支付的资金挂其他应收款 你后期交税不用支付直接冲销其他应收款
您的意思是办理减免时:借其他应收款-减免税款 贷税金及附加。等实际抵减时:借应交税费 贷其他应收款。是这个意思吗?
是的 这样处理跟收到退税在交税 没啥区别的
好的。明白了
好的 祝同学工作顺利