你说的加计抵减么
请问老师,抵减税款怎么做账务处理?
请问老师,退货抵扣货款,退货未退款,怎么做账务处理
老师您好!请问增值税加计抵减的增值税该怎么做账务处理呢?
请问老师,增量留抵退税怎么做账务处理?
用应收账款,抵减股东减资款,怎么做账务处理
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
固定资产提折旧,如果设备需要安装,是达到预定可使用状态的下月提折旧,还是购入的下月提折旧呀?
老师你好,帮我看一下我的中级会计师的课程明年开课可以吗?
为什么2025年2月10号,又退回两件属于非调整事项。
国家信息公示系统,解散事由填写时,公司股东会在6月决议解散,系统已经公示了,这个决议时间还能变更吗?现在能成立清算组吗?
老师 此题正确答案是B 但是为什么用24000除以6呢
老师,上年的凭证装订了,现在又补附件,直接付粘贴单后边可以吗?因为付粘贴单上得增加张数
借:应交税费-未交增值税 贷 :其他收益
不是。是“六税两费”的50%减免,税局说不退了用于抵了该交的税款。那抵税的分录怎么做?
红字冲销前期计提税金 然后重新计提准确金额的分录即可
税务局应该退你的钱或者更正后你多支付的资金挂其他应收款 你后期交税不用支付直接冲销其他应收款
您的意思是办理减免时:借其他应收款-减免税款 贷税金及附加。等实际抵减时:借应交税费 贷其他应收款。是这个意思吗?
是的 这样处理跟收到退税在交税 没啥区别的
好的。明白了
好的 祝同学工作顺利