你说的加计抵减么
请问老师,抵减税款怎么做账务处理?
请问老师,退货抵扣货款,退货未退款,怎么做账务处理
老师您好!请问增值税加计抵减的增值税该怎么做账务处理呢?
请问老师,增量留抵退税怎么做账务处理?
用应收账款,抵减股东减资款,怎么做账务处理
谢谢老师,先更正24年4季度报报,再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗?
20×6年3月5日,甲公司开工建设一栋办公大楼,工期预计为1.5年。为筹集办公大楼后续建设所需要的资金,甲公司于20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元,借款期限为2年,年利率为 7%(与实际利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用专门借款分别支付工程进度款 2 000万元、1 500万元、1 500万元。借款资金闲置期间专门用于短期理财,共获得理财收益60万元。办公大楼于20×7年10月1日完工,达到预定可使用状态。 不考虑其他因素,甲公司20×7年度应予资本化的利息金额是( )。 A.202.50万元 B.262.50万元 C.290.00万元 D.350.00万元 这题资本化开始的期间是从1月1日开始,还是4月1日开始
一般纳税人公司开具饭店用餐发票,普票,请问入差旅费还是业务招待费?
请问老师2024年7月升为一般纳税人,2024年6月份之前开的发票可以抵扣吗?
个体户,月开票未超过10万,为什么会有3000多的税费
老师您好,还用更正24年4季度的财务报表吗?利润结转这是13W-6420差额吗?有个会计这样说,我理解不了,不知道对错
请问我支付了个人一次性劳务报酬3900元,申报工资时也申报了3900元,需要代扣代缴个人所得税620元,请问如何写分录呢
外聘直播老师的住宿费计入什么费用
老师好,去年暂估发票五万,今年已经汇算清缴了,今年才回发票,日期是本月的,这个怎么红冲去年的暂估费用
本月买的货物,下个月收到发票,本月又付款了,怎么入账,借库存商品,贷应付账款暂估, 借预付账款,贷银行存款
借:应交税费-未交增值税 贷 :其他收益
不是。是“六税两费”的50%减免,税局说不退了用于抵了该交的税款。那抵税的分录怎么做?
红字冲销前期计提税金 然后重新计提准确金额的分录即可
税务局应该退你的钱或者更正后你多支付的资金挂其他应收款 你后期交税不用支付直接冲销其他应收款
您的意思是办理减免时:借其他应收款-减免税款 贷税金及附加。等实际抵减时:借应交税费 贷其他应收款。是这个意思吗?
是的 这样处理跟收到退税在交税 没啥区别的
好的。明白了
好的 祝同学工作顺利