同学,你好!问题是什么呢?

2018年7月出售一栋自建的销售门市房,门市房原始价值为390万元,已计提折旧180万元,出售价款为269.775万元(含税),适用的增值税税率为9%,发生清理费用0.5万元,款项已收到并存入银行。
A公司出售不需要设备,设备原价60000元,已提折旧15000元,出售收入40000元。已开出增值税专用发票,增值税税率13%,出售所得存入银行,发生其他清理费用1800元,用银行存款支付,清理完毕结转清理净损益。 要求:根据上述业务,编制会计分录
7.企业委托丁企业加工原材料,原材料成本130000元,加工费用50000元,增值税6500 元,由受托单位代扣代缴消费税,材料加工完毕验收入库,准备直接对外销售。加工费、增值税和消费税均以银行存款支付。月末,出售全部该材料,收到价款250 000元,增值税 32 500 元。 8.出售一栋办公用房,原价 15.000 000 元,已计提折旧 11 000.000 元,出售所得收入9 550 000 元,清理费用支出 60 000 元,房屋已清理完毕。款项收支均已通过银行办理。 会计分录
出售一栋房地产,原件1500万元,已计提折旧1100万元,出售所得收入955万元,清理费用支出6万元,房屋已清理完毕。款项收支均已通过银行办理。
出售一栋办公用房,原价150000000元,已计提折旧11000000元,出售所得收入(不含税)9550000元,清理费用60000元,房屋已清理完毕,款项通过银行办理,出售不动产9%
去年开出去的发票现在需要红冲 那账务上用不用怎么做?
外贸企业,进项发票开错了,也退税成功了,可以把税还回去,重开进项发票,重新申请退税吗,要怎么操作
老师 2024年一张运输发票有异常 然后增值税申报表的进项税已转出,2024年汇算清缴转出成本了,交了增值税、附加税和滞纳金,现在税务局又说这张发票没有异常了 那我现在怎么做
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都是一起按销售收入15%扣除是吗?比如广告费1500、广宣费3000,年销售收入316000x15%=47400,那么广告费1500和广宣费3000合计4500是允许一次扣除完,也不需要调增了是吗?
公司买一辆车支付首付款了,剩下的部分贷款是每个月从法人个人卡上扣款的,我问领导不是公司贷款的吗 说法人个人贷款的,还款是本金加利息 这个我要怎么做账
老师你好!固定资产发票上面1台分两次开票,数量一次0.53,一次0.47。建固定资产卡片时也按这数量建可以吗?
老师,女的50岁可以交社保么?
老师,2月份进项没有进来,3月份进来可以抵扣吗?
老师,小规模的季度免增值税是多少
25年客户发票已经开完,现在又加一笔返利怎么处理
做会计分录
同学,你好!原价没有多输入一个0吧?之前做了一个一样的题目原价是1500万元,你这里是15000万元
单位:万元 借:固定资产清理13900 累计折旧1100 贷:固定资产15000 借:固定资产清理6 贷:银行存款6 借:银行存款1040.95 贷:固定资产清理955 应交税费-增值税(销项税额)85.95 借:资产处置损益12951 贷:固定资产清理12951