您好 企业账面余额 526000 银行存款余额 585000 银行已收 企业未收 120000 企业已付银行未付 -15000 企业已付 银行未付 -6000 企业已收 银行未收 70000 余额 526000%2B120000-6000=640000 余额 585000-15000%2B70000=640000
1.2020年5月28日,甲公司银行存款日记账余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)公司送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(2)公司开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(3)企业委托银行代收某公司4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业未收到收款通知,尚未记账。(4)银行代企业支付电费400000元,银行已登记减少企业银行存款,但企业未收到付款通知,尚未记账。根据以上资料,编制银行存款余额调节表
1.某公司9月30日“银行存款日记账”借方余额为133000元,“银行对账单”贷方余额为171000元。经过逐笔核对,发现有如下未达账项:(1)9月28日,银行收到客户汇付货款23000元已作收款记账,企业因尚未收到收款通知而未记账。(2)9月28日,企业签发支票归还欠款2500元已作付款记账,银行尚未收到划款单据而未记账。(3)9月29日,企业收到客户面额为5000元的银行本票已作收款记账,银行因尚未办妥划款手续而未记账。(4)9月30日,企业以委托收款方式销货的价税款21500元,购货公司如期承付,银行已作收款记账,企业因尚未收到账单,而未入账。(5)9月30日,银行划付电费4000元已作付款记账,企业因尚未收到付款通知而未记账。要求:根据资料,编制如下银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2×20年9月30日项目金额(元)项目金额(元)银行存款日记账余额银行对账单余额加:银行已收、企业未收款加:企业已收、银行未收款减:银行已付、企业未付款减:企业已付、银行未付款调节后银行存款余额调节后的银行存款余额
2.资料:宏泽公司202×年6月30日“银行存款日记账”借方余额为526000元,“银对账单”余额为585000元。经查发现有以下未达账项。(1)委托银行收取的货款120000元,银行已收妥入账,而企业尚未收到收账通知。(2)企业以转账支票支付材料运费15000元,企业已入账,而银行尚未记账。(3)银行为企业代付电费6000元,企业尚未记账。(4)企业收到外单位转账支票一张,还来前欠货款70000元,企业已收账,银行尚未记要求:根据资料编制银行存款余额调节表。老师可以写一下吗
2.资料:宏泽公司202×年6月30日“银行存款日记账”借方余额为526000元,“银对账单”余额为585000元。经查发现有以下未达账项。(1)委托银行收取的货款120000元,银行已收妥入账,而企业尚未收到收账通知。(2)企业以转账支票支付材料运费15000元,企业已入账,而银行尚未记账。(3)银行为企业代付电费6000元,企业尚未记账。(4)企业收到外单位转账支票一张,还来前欠货款70000元,企业已收账,银行尚未记3.要求:根据资料编制银行存款余额调节表。
资料:宏泽公司202×年6月30日“银行存款日记账”借方余额为526000元,“银对账单”余额为585000元。经查发现有以下未达账项。(1)委托银行收取的货款120000元,银行已收妥入账,而企业尚未收到收账通知。(2)企业以转账支票支付材料运费15000元,企业已入账,而银行尚未记账。(3)银行为企业代付电费6000元,企业尚未记账。(4)企业收到外单位转账支票一张,还来前欠货款70000元,企业已收账,银行尚未记要求:根据资料编制银行存款余额调节表。拜托老师写一下
之前会计把成本报少了,费用很大,收入280万,成本12万,费用尽267万,毛利太贵了 现在汇算清缴,我直接把费用调到成本里面一些,把成本调到210万,费用57万,这样和实际账务不一样可有什么风险,这样操作可以吗,去更正第四季度表面,
商品出口了,没有报关,也没有收款,但是有采购发票,我想问下这部分出口没有报关的商品怎么处理
老师你好,运输公司一般纳税人税率是多少
老师我们公司是单休周日 月平均天数之前是按26算的 4月的27号是周天本来应该休息的,但是五一不是要放假嘛,全国补班儿都在那天补,那这个工资那天算加班还是这个月就是按26天来算。因为他补的班也是五一的嘛。
姓名【晓俊】证件类型【居民身份证】证件号码【141121198】:上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。 换了新电脑,自然人扣缴端申报个税照片显示以上信息怎么操作呢
报关今天太大,完成不了,钱钱提不出来
老师,我说没有细算核算成本,现在招我来核算成本:那不知道3月份的结余库存,我是不是算不了4月的成本 、现在安排把公司实质实物盘点出来了,我作为5月份的期初,然后现在我把期初单价搞出来,所以我到6月就可以算5月的成本了,是这样吗老师。要是算4月份成本首先要有3月结余?
郭老师,问一下,享不享受小微企业是不是按年度来的。
老师你好,单位承担个人部分的社保,汇算清缴时需要调增吗?不调有什么风险吗?
早上商品我现金收了,后来要退店长在电脑上打了退货我现金退,晚上现金会少吗