可以的,可以这么做的
老师,月末我只到结转损益这一步就结账了,没有把本年利润结转到利润分配-未分配利润。而是到年末才一次性把本年利润结转到利润分配-未分配利润这样可以吗?
如果前2年在最后一个月没有做一笔本年利润结转利润分配的分录,那我在去年可以一次性把之前没结转的一起结转然后把本年利润余额弄平吗
我去年12月忘结转本年利润到利润分配了,我现在可以把去年和今年的一起结转吗?本年利润在借方,那我借利润分配-未分配,贷本年利润 这样可以吗
你好老师,年底最后本年利润的结转,是指把全年本年利润的最后余额从相反方向转到未分配利润里面是吗,最终本年利润无余额?比如现在账套上本年利润借方500,最后一笔结转就是,借利润分配-未分配利润500,贷本年利润500
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
那如果甲公司转让股权给另一个家公司,那甲公司实收资本要做一个什么样分录
你好, 甲公司是股东吗?
超美的股东3个转让给三立的股东,超美变成三立的子公司,然后超美要做一个怎么样分录,就是变成超美的股东就是三立公司了
之前有收到投资款吗?如果是的话,借实收资本老股东,贷实收资本新股东
如果没有收到之前投资款的就不用做
是这样做吗借实收资本3个股东,贷实收资本-三立
对的是的,是这么做的。
那我们要不要先做超美公司收到一笔三立付超美的现金借现金贷实收资本-三立,在做一笔超美付股东的借实收资本-3个股东贷现金,需要这样2步吗
你好。之前有没有收到人家的投资款,这个不能做现金的,公户转账了没有?
如果对公转了就按照我刚才说的做2步骤是吗,那超美付股东时候摘要要怎么写
对的,是的,你们不需要支付给股东。
股权转让都是新股东支付给老股东
公司账上不出钱的
不付不是账不平吗
借实收资本老股东,贷实收资本新股东,怎么会不平,哪里不平?
我就直接做收到三立股权转让的钱啊借现金贷实收资本-三立,然后超美在付给股东的借实收资本超美贷现金这样也可以吧
不可以的,做不了 不是告诉你了,不能现金收钱 这个现在不验资了,需要公户收到钱才可以啊,你的公户得有流水。