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老师,我想问一下,咱们现在的进项税留底退税,应该怎么做账呢?

2022-05-03 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-03 09:57

你好 计算留抵税额时,借记“应收留抵税额退税款”科目,贷记“应交税费——应交增值税——留抵税额退税”科目。 收到实际退税后,借记“银行存款”,贷记“留抵税额退税”。

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快账用户3444 追问 2022-05-03 09:58

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-05-03 09:59

不客气 亲,满意请丢金币和好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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快账用户3444 追问 2022-05-03 09:59

一级科目应该做什么⊙∀⊙?应收账款吗?还是其他应收款

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齐红老师 解答 2022-05-03 10:00

一级科目是要用应交税费的

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快账用户3444 追问 2022-05-03 10:01

应交税费-应收留底税额退税款吗?

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快账用户3444 追问 2022-05-03 10:04

还是说不需要一级科目,直接增加一个应收留底税额退税款就可以了

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齐红老师 解答 2022-05-03 10:04

你这个最好是放在应交税费的,下面的

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快账用户3444 追问 2022-05-03 10:07

哦哦好吧,那就是说得新建一个应交税费-应收留底税额退税款了。

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齐红老师 解答 2022-05-03 10:10

是的,你的理解是正确的

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你好 计算留抵税额时,借记“应收留抵税额退税款”科目,贷记“应交税费——应交增值税——留抵税额退税”科目。 收到实际退税后,借记“银行存款”,贷记“留抵税额退税”。
2022-05-03
 你好;   不单独设置的; 比如说:一、根据正常销售,确认收入 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 二、缴纳增值税时 本月上交本月应交的增值税 借:应交税费--应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 本月上交以前期间应交未交的增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 三、计提应收的增值税返还 借:其他应收款 贷:营业外收入--政府补助 四、收到增值税返还 借:银行存款 贷:其他应收款 
2022-11-10
。借银行存款,贷进项税额转出。
2022-05-16
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出
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