您好,这个主要是要根据要增值税,计算出来的

老师,资产负债表中,应交税费怎么取数,其他流动资产怎么取数
资产负债表中应交税费是怎么取数
资产负债表中的应交税费栏目,是怎么取数的
资产负债表中的应交税费如何取数据?
老师,月报资产负债表中的应交税费,是怎么取数。是这月应交,还是上月缴纳
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
增值税+城建+教育费+印花税
是写这个数吗
你是在填写汇算清缴的数据,还是工商年报的数据?
月底我算的
那么你要考虑应交税费和税金及附加的数据的
对不起来数,和我算的不一样
对不起来数? 你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
应交增值税是230,加上城建税教育费附加还有印花税对吗
是的,这个是要加在一起的
对不起来数,不对
我加起来了,和生产的表不一样
生产的表? 你说的是什么表的数据