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老师,年初建账,预付账款借方余额可以在建账时候不建预付账款科目,直接是应付账款借方可以吗? 建账时候期初余额怎么把应付账款调成借方?
建帐时这个期初应收账款应付账款填不上
请问老师,在不考虑税的情况下,期初资金+期初的应收账款-期初的应付账款+本期收入-本期支出=期末的货币资金+期末的应收账款-期末的应付账款,这个等式成立吗
老师,请问期中建账应收帐款为负数,怎样填写期初数?
中途建账,应收账款和应付帐款都是负数,我怎样填写期初数?
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录了,
想考证,但没资。怎么办
老师广州的企业,个税申报的时候有一批新员工要增员,有统一的增员表吗怎么操作的
请问, 未分配利润结转时,是选择按年底一次结转,还是按月每次结转,小规模纳税人
老师,公司有食堂但没有开,但偶尔会在公司聚餐,菜由房东购买,但他买的东西没有菜单也没有发票,而是每次跟我们签一个我们跟他购买鸡鸭鹅几千元的合同,他去开发票我们再付款这样可以吗
麻烦老师发一下税率税负表格
老师你好,请问一下,属于2025年的一年的租金费用,在25年记账时,没有入账,又提交了汇算清缴报告,还有什么办法补救?一
生活服务业增值税加计抵减政策还有吗
个人借款多久要把账倒平
老师请问,房开公司收到销售公司开具的普票,怎么做分录
科目转辅助是什么意思
就是在辅助项目里边填,请联系你的实操课老师指导哈,这个建账比较复杂的
有专门的老师指导的,这个需要远程指导的。