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会计分录怎么写 1.2019年1月5日,某事业单位委托A公司甲供材料一批,发出甲材料200000元。1月7日,用零余额账户支付加工费和相关运输费共计00000元。3月10日, 材料加工完毕为乙材料,并验收入库。 2.某事业单位收到上级无偿调入的库存物品,发票上注明价值共计00000元,支付相关税费和运输费5000元,收到材料当天验收入库。 3.某行政事业单位接受B公司的捐赠,收到材料一批,发票上注明价值共计10000元,并使用银行存款支付运输费5000元,收到材料当天验收入库。 4.行政单位A置换入一-批材料入库,成本为5000元,运输费300元,置换出的材料的账面余额为3000元,支付补价000元,均由银行转账支付. 5、行政单位A置换入一批材料入库,成本为3000元,银行转账方式支付运输费300元,置换出的材料的账面余额为5000元,收到补价3000元,银行转账支付.
一、(计算)A企业采用备抵法计提坏账损失,经减值测试,按照应收账款期末余额5%的比例计提环账准备。2020年1月1日,该企业应收账款的余额是3200000元,该企业2020年度发生了如下业务:(1)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为8000000元,增值税额为1040000元,收到一张商业汇票金额为3000000元,其余款项茱收到。(2)因某客户破产,该客户所欠货款12000元不能收回,确认为坏账损失。(3)收回上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元,并存入银行(4)收到某客户以前所欠的货款4000000元并存入银行。要求:(1)编制2020年度相关会计分录。(2)计算2020年年末“坏账准备”科目余额。(3)编制2020年年末计提坏账准备的会计分录。(答案中的金额单位用元表示)
(1)某事业单位对收回后不需要上缴财政的应收账款按其期末余额的1%提取坏账准备。2020年年末,收回后不需上缴财政的应收账款余额为200000元。2021年2月5日,单位应收账款发生坏账损失1800元。2021年年末,应收账款年末余额为120000元。请分别编制2020年末计提坏账准备、2021年2月5日核销坏账、2021年年末计提坏账准备的分录。(2)甲事业单位经批准以某项专用设备与乙事业单位交换一批库存物品。换出固定资产账面原值500000元,已计提折旧100000元。该固定资产资产评估确认的价值480000元,收到乙单位的补价40000元,为换入库存物品发生的相关费用20000元。请编制甲事业单位的会计分录。(3)某行政单位接受一批受托转赠物资,按照有关凭据证明的金额,该批物资的实际成本为25000元,接受委托的物资已验收入库。该行政单位根据协议承担相关运输费2000元,通过财政授权支付方式支付该笔费用。请分别编制收到受托转赠物资、支付运输费的分录。
资料二:某事业单位2021年发生如下经济业务:(1)提供专业服务应收取款项15500元,该款项收回后经批准不需上缴财政。(2)收到不需上缴财政的应收账款3200元,款项已存入开户银行。(3)按购货合同预付款项8000元,款项以银行存款支付。(4)收到所购物品,总价款为24000元,扣除预付账款8000后,以银行存款补付款项16000元。(5)期末,对收回后不需上缴财政的应收账款提取坏账准备750元。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
资料:某事业单位2021年发生如下经济业务:(1)提供专业服务应收取款项15500元,该款项收回后经批准不需上缴财政。(2)收到不需上缴财政的应收账款3200元,款项已存入开户银行。(3)按购货合同预付款项8000元,款项以银行存款支付。(4)收到所购物品,总价款为24000元,扣除预付账款8000后,以银行存款补付款项16000元。(5)期末,对收回后不需上缴财政的应收账款提取坏账准备750元。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
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给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
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