同学您好, 1、3月1日, 借:银行存款 50000 贷:短期借款 50000 借:资金结存—货币资金 50000 贷:债务预算收入 50000 3月31日, 借:其他费用 250 (50000*0.5%) 贷:银行存款 250 借:其他支出 250 贷:资金结存—货币资金 250 2、4月1日,由于您的题目的金额为00000,我用本金代替,有数字的话您代入下面的“本金”即可 借:银行存款 本金 贷:长期借款 本金 借:资金结存—货币资金 本金 贷:债务预算收入 本金 4月30日, 借:在建工程 本金*0.4% 贷:长期借款—应计利息 本金*0.4% 无预算会计分录 3、5月31日,偿还短期借款, 借:短期借款 30000 其他费用 12000 贷:银行存款 42000 借:债务还本支出 30000 其他支出 12000 贷:资金结存—货币资金 42000 偿还长期借款, 借:长期借款 800000 其他费用 135000 贷:银行存款 935000 借:债务还本支出 800000 其他支出 135000 贷:资金结存—货币资金 935000 4、6月30日, 借:其他费用 15000 贷:长期借款—应计利息 15000

问答详情目的:练习事业单位举借债务及利息费用的核算。资料:某事业单位3月发生下列经济业务。1.3月1日,因在建工程建设需要,经批准向银行借入款项50000元,借款期限6个月,月利率0.5%,每月月末结算并支付当月利息;3月31日,结算并支付当月利息。2.4月1日,因在建工程的需要,向银行借入到期一﹣次性还本付息的长期借款00000元,期限18个月,月利率0.4%;4月30日,结算当月应付的该长期借款利息费用。3.5月31日,向银行借入的一﹣项短期借款到期,偿还借款本金30000元、利息12000元;向银行借入的一项到期﹣﹣次性还本付息的长期借款到期,偿还借款本金800000元、利息135000元。4.6月30日,计算本单位﹣项长期借款6月份的利息费用15000元,该借款原用于某基本建设项目,该项目已于上个月办理竣工验收并交付使用。要求:根据以上经济业务,编制该事业单位的会计分录。
目的:练习事业单位举借债务及利息费用的核算。资料:某事业单位3月发生下列经济业务。1.3月1日,因在建工程建设需要,经批准向银行借入款项50000元,借款期限6个月,月利率0.5%,每月月末结算并支付当月利息;3月31日,结算并支付当月利息。2.4月1日,因在建工程的需要,向银行借入到期一﹣次性还本付息的长期借款00000元,期限18个月,月利率0.4%;4月30日,结算当月应付的该长期借款利息费用。3.5月31日,向银行借入的一﹣项短期借款到期,偿还借款本金30000元、利息12000元;向银行借入的一项到期﹣﹣次性还本付息的长期借款到期,偿还借款本金800000元、利息135000元。4.6月30日,计算本单位﹣项长期借款6月份的利息费用15000元,该借款原用于某基本建设项目,该项目已于上个月办理竣工验收并交付使用。要求:根据以上经济业务,编制该事业单位的会计分录。
1、某事业单位2020年发生下列有关短期借款业务,请根据有关凭证编制会计分录。(1)6月1日,从建设银行借入240000元,合同约定借款期限3个月、年利率4%、按月付息。款项已转入单位银行账户。(2)6月30日,计算上述借款当月利息。(3)6月30日,通过银行转账支付上述借款当月利息。(4)7月31日,计算并支付上述借款当月利息。(5)8月31日,通过银行转账偿还上述借款本金240000元
、事业单位经批准向银行借款1000000元,用于在建的建设工程项目。借款期限24个月,月利率0.4%。借款利息按月偿付,借款本金到期一次偿还。编制收到借入款到账通知的财务会计分录和预算会计分录,编制计算利息费用的财务
、事业单位经批准向银行借款1000000元,用于在建的建设工程项目。借款期限24个月,月利率0.4%。借款利息按月偿付,借款本金到期一次偿还。编制收到借入款到账通知的财务会计分录和预算会计分录,编制计算利息费用的财务
老师,有没有降低企业社保费成本方面的方法?
老师,买地自建厂房,土地摊销入了一部分管理费用的,一部分在建工程待摊投资,现在土地使用权结转摊销结转是哪部分?
你好老师 个体户需要工商年报没有联络员的电话怎么申报
老师,其他应付款一借一贷,现金流分开体现,还是为0,不体现
老师您好,小规模纳税人无票收入两万块钱一个季度,不需要交增值税吗
老师您好,小规模纳税人一个季度盈利三万块钱,所得税几个点?减不减半?
老师,我是餐饮服务业,也可以销售货物,是一般纳税人资格,如果我公司开劳务发票400万,要按哪个税率来算,这个400万大概要交多少增值税?
假如从淮安六博公司委托武汉六博公司开发光通信设备,费用100万打入武汉六博,该100万能算武汉六博的营收吗?
老师,问一下,一家公司的法人在我们单位买了货款,货款是个人转我们单位公账,现在对方要求我们单位开对公发票,开给对方,行不行,会不会有麻烦
6月15日开的18万专票可以红冲吗,会不会有什么影响