您好,是的,是按照发生的60%

汇算清缴,业务招待费税收金额那是不是自己手动填写发生额*60%金额,去年刚成立公司没有收入
老师,我们公司是去年开业的,去年发生了一些业务招待费,但是去年一直没有收入,业务招待费直接按发生额的60 %去填汇算清缴吗?
老师,在汇算清缴填列业务招待费的时候,账载金额填实际发生额对吗?税收金额是不是要填写实际发生额的60%?
老师,去年我们在筹建期,发生了业务招待费,在做汇算清缴的时候,账载金额填实际发生额,税收金额那里填不了?是不是说明去年发生的业务招待费全部不允许扣除?本想税收金额那里填实际发生的60%,但是填不进去,是怎么哪里操作错了吗
年度所得税汇算清缴中,业务招待费按比例扣除后,表中帐载金额是填业务招待费发生额,税收金额是两者孰低金额,调增额是要发生额减去税收金额自动带出,对吗
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
但是我现在这税收金额填了,系统又自动跳为零
账载金额肯定填实际发生的业务招待费,比如10000元,那我税收金额应该填6000元,会自动调增4000,但税收金额就是填了会自动跳为零
你现在不是筹建期间吧?不是筹建期间就没法扣
那税法咋判断是不是筹建期,
这是营业执照
筹建期就是一开始,前几个月成立起
是的,一般就是几个月时间称作筹建期
一般都是6个月的时间