预收账款和银行存款都增加
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
(1)收到购货方的滞纳金24000元存入银行,经批准转为营业外收人(2)用银行存款支付希望工程捐款30000元,经批准转为营业外支出(3)向东南公司销售A产品400件,每件售价1500元,共计600000元,应向东南公司收取的增值税销项税额102000元,价款及税款通过银行转账已收(4)根据合同规定向北方公司销售B产品600件,每件800元共计480000元,以银行存款代垫运费3000元,应收取的增值税销项税额81600元。价税款及代垫运费均未收回。(5)用现金支付管理人员工资3080元。(6)用银行存款支付罚款1400元,经批准转为营业外支出。(7)预提应由本月负担的短期借款利息1000元。
预收南方公司购买B产品价税款5850元存入银行。 借:银行存款 5 850 贷:预收账款-南方公司 5 850 这是负债类吧 借方记减少 我预收了5850存银行不应该是增多了吗
(1).南方公司预收A公司货款75000元,存入银行。(2)南方公司向A公司交付商品20件,单价3500元,货款70000元,增值税销项税9100元。扣除预收账款75000,剩余货款已收到A公司支票转账4100元。(3)南方公司应收B公司货款20万元,因B公司财务困难到期无法全部偿付,南方公司就该项债权已计提了4万元的坏账准备。2021年6月10日,双方签订债务重组协议,B公司需以现金清偿债务的方式偿还13万元。当日,南方公司收到B公司偿还的13万元存入银行。
(1).南方公司预收A公司货款75000元,存入银行。(2)南方公司向A公司交付商品20件,单价3500元,货款70000元,增值税销项税9100元。扣除预收账款75000,剩余货款已收到A公司支票转账4100元。(3)南方公司应收B公司货款20万元,因B公司财务困难到期无法全部偿付,南方公司就该项债权已计提了4万元的坏账准备。2021年6月10日,双方签订债务重组协议,B公司需以现金清偿债务的方式偿还13万元。当日,南方公司收到B公司偿还的13万元存入银行。
老师好,老师我记得建筑行业跨区域不足10万可以不预交增值税,对吗
公司网店店铺设计费计入什么费用科目?朴 老师
老师,您好,我想请教一个问题,我们公司有三个股东,其中一个甲股东没有缴足实收资本,然后我们分红,甲股东说把他的分红转为实收资本,这种常规需要什么资料做支撑?
请问老师,小写金额这里正确的填写是什么样的。
折旧提完的固定资产怎么报废处理
老师,个人跟我们公司签一年的合作协议,根据他们跟进的项目效益给予报酬,请问对方要给我们开什么发票
老师您好,我公司从事建筑劳务的,甲方农民工专户还有款没有回来,是工程尾款了,我公司欠材料商货款,这个材料商要破产了,欠员工工资,我公司能用专户的钱直接代付材料商公司的员工工资吗,谢谢
更正以前月份的个税申报表,是不是后面每个月都要更正
纳税申报表,财务报表和科目余额表要和凭证一起装订吗?
老师,被审计单位内部有制度,但他们没有按制度执行,这种定性为什么问题?