那你这里货币资金也不应该是负数呀,因为你这个零余额账户用款额度也是在货币资金里面。

你好。事业单位平行记账,去年底应从零余额户列支的款项由于某种原因从基本户垫付,导致货币资金出现负数(资金结存是正数),应该这样处理呢?非常感谢。
1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”,列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末,通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元,零余额账户用款额度的下达数为600000元,零余额账户用款额度的支用数为450000元。(9)下年年初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”,其下达数为150000元,收到财政部门
根据给出资料进行相关账务处理。1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元零余额账户用款额度的下达数为600000元零余额账户用款额度的支用数为450000
1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”,列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末,通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元,零余额账户用款额度的下达数为600000元,零余额账户用款额度的支用数为450000元。(9)下年年初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”,其下达数为150000元,收到财政部门
1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”,列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末,通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元,零余额账户用款额度的下达数为600000元,零余额账户用款额度的支用数为450000元。(9)下年年初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”,其下达数为150000元,收到财政部门
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0