你好,你利润表还是亏损,你的意思是你是想交税吗?

老师,请问汇算清缴我们招待费如果调增了,利润还是亏损的,请问我们账面还用不用调整呢?
老师好,请问汇算清缴如果招待费调增的话,那上年的才务报表还要调吗,怎么调?
老师好!汇算清缴如果是费用支出调增的话,利润表还是亏损,那怎么处理账务
老师21年汇算清缴时,可结转以后年度弥补的亏损额合计是73000.然后22年利润表亏损39000,如果纳税调整70000的话,是不是明年汇算清缴时不用交所得税了?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师,这个月的抵扣已经确认了,但是有张100多万的发票,对方红冲了十几万,要我这里确认红字信息表,然后我就缺两万多的进项税,然后我取消确认,再去勾选几张发票,这样操作可以吗
对账的送货单可以是扫描件吗
老师好,请问 12.22 入职的,12 月上班 9 天,工资 3500 一个月,9 的工资怎么算?
老师 2024年管理费用少记了2000元,那么 我2025年补账的话是借 管理费用还是 以前年度损益调整
老师,拿回来了代账公司做的账,发现有一笔24年12月份计提了印花税,但是电子税务局没有印花税申报,也没有缴费,企业性质是其他有限责任公司,现在这个要怎么处理?一直挂着这个应交税费
请问老师,我公司没有车辆,都是业务员和法人股东开自己车跑业务,2025年的加邮费过路费,我2026年1月让他们去代开车辆租赁费发票,可以税前扣除去年的费用吗?个人车辆租给公司都需要缴纳多少个税和增值税啊?
电子税务局里交的城镇垃圾处理费,会计分录怎么做?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师25年12月购车,开的专票,我12月份没有抵扣,那我12月份要入账计入固定资产吗?还是等1月抵扣再入账呢?
老师,我想在有一票货出口,卡在报关单上了,供应商也没有给我详细参数啥的,报关编码HS我这个是不是找到相应的HS编码就可以呀
你好,老师,跨区域施工项目,外经证已经申报缴纳税款,并开具发票。。现在因结算金额变动,需要申请全额退税后,再重新申报缴纳,,现在在电子税务局做更正申报的时候,销售额填0 ,系统提示校验不通过,,,这该咋处理呢
不是,我是说这样账务就不准确了
你好,本身就规定了会计和税务是可以不一致的,这个没事的。
好的,谢谢!老师还问你个问题:当计提的社保是当月交过的吧
你好,咱社保的话一般是当月计提当月缴纳的。