你好 借:生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
3月末,分配职工工资150万,其中直接产生产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。
以现金支付职工工资500000元,其中,生产工人工资300000元,生产车间管理人员工 资100000元,行政管理人员工资50000元,销售人员工资50000元;
计算分配,本月应付工资,其中生产工人工资10万,元生产管理人员工资2万元,行政管理人员3万元,专设销售机构人员的工资4万元,(会计分录)
计算分配本月应付工资,其中生产工人工资。10万元,生产管理人员工资2万元,行政管理人员3万元,专设销售机构人员的工资4万元,(会计分录。)
分配本月工资100000元:生产工人50000元,车间管理人员30000元,行政管理人员20000元
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?