您好!这部分计入到营业外收入—税收减免

2月份计提工资分录如下 : 借:管理费用 4万 销售费用 5万 贷: 应付职工薪酬 9万 但是在3月实际只发了8万,那这个多计提的那部分怎么冲减? 3月份我发工资了,我怎么做这个分录
老师,因为享受加计扣除政策在9月份多冲销了所得税费用,在这个月冲回时是先要把上次冲的那个金额全部冲销后再按新的金额入账吗,还是只调整差额部分
想请问下,上月计提税金的时候错用了之前月份的金额,现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元,那我也是这个月做负数调整就行了吗
3月份多计提了附加税,因为税费减半的政策,实际只缴纳50%,那我多计提那部分 要怎么调整,要在3月份调整还是4月份
3月份多计提税金及附加了,3月份的分录是借:税金及附加189.39贷:应交税费—城建税110.71 教育费附加78.68,实际四月份缴纳了税金及附加55.35,小型微利企业有六税两费的减免政策,4月份做的调整分录,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43 贷:应交税费-应交城市维护建设税 55.35 应交税费--应交教育费附加 79.08, 在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
然后1、2月已经多交的部分,可以抵扣4月的税费 ,那我4月的税费正常计提,那退税抵减部分该怎么做分录
您好!你多交的部分但是是计入什么科目的
就是附加税印花税那些 ,之前都是100%缴纳的,现在不是六税两费政策,减半征收,可以把1、2月的多交的部分退回来。然后 刚刚申报4月的税费 在扣款时 是直接把多交的部分抵扣掉 扣的款
你好!你2月份计提缴纳的时候如何做的分录?
借:税金及附加 贷:应交税费--城建税、等
你好!你缴纳的时候,全部缴纳了是吗?
对啊 我前面说了1月和2月都是 100%计提,100%缴纳啊 因为这个政策3月份我们这才开始实行 ,但是1、2月也享受减半,所以会把那部分退回 在这个月抵扣 我之前缴纳的分录是借:应交税费-各种附加税 贷:银行存款
你好!你现在借:应交税费—应交XX税 贷税金及附加 然后借其他应收款 贷应交税费—应交XX税 最后这次抵减的时候,借应交税费—应交XX税 贷其他应收款