您好!这部分计入到营业外收入—税收减免

2月份计提工资分录如下 : 借:管理费用 4万 销售费用 5万 贷: 应付职工薪酬 9万 但是在3月实际只发了8万,那这个多计提的那部分怎么冲减? 3月份我发工资了,我怎么做这个分录
老师,因为享受加计扣除政策在9月份多冲销了所得税费用,在这个月冲回时是先要把上次冲的那个金额全部冲销后再按新的金额入账吗,还是只调整差额部分
想请问下,上月计提税金的时候错用了之前月份的金额,现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元,那我也是这个月做负数调整就行了吗
3月份多计提了附加税,因为税费减半的政策,实际只缴纳50%,那我多计提那部分 要怎么调整,要在3月份调整还是4月份
3月份多计提税金及附加了,3月份的分录是借:税金及附加189.39贷:应交税费—城建税110.71 教育费附加78.68,实际四月份缴纳了税金及附加55.35,小型微利企业有六税两费的减免政策,4月份做的调整分录,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43 贷:应交税费-应交城市维护建设税 55.35 应交税费--应交教育费附加 79.08, 在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢
现在差额开票,票面,做账的话按1.05做还是1.06
公司从3月份开始所有员工社保都停了,其他业务还正常,个税这块应该怎么操作,怎么规避一下税务风险
公司签了一个合同是关于网站网页维护的,一年400,这个算印花税的时候是属于纯劳务?还是技术服务?
房产原值根据决算报告上的金额吗
老师好,我公司与某街道签订【辖区内部分生活垃圾厢房智慧赋能项目】技术服务合同,技术服务费计入高新收入。认定高新收入需要提供哪些证明材料?
老师您好我公司名下有房产,北京公司,公司和房产0元转让可以吗
请问收到本地报销的住宿费专票是否需要转出税金, 现收到3份住宿发票,其中1份是本地出差的住宿专票,应该怎么做账务处理
个人代开劳务发票增值税大概多少?有没有扣除标准?
我公司是一般纳税人,去年购买了一台二手车,开的普票,未抵扣,2026年3月4日已经卖了5000元,我如何交增值税呢
科技公司研发费用归集和加计扣除怎么做
然后1、2月已经多交的部分,可以抵扣4月的税费 ,那我4月的税费正常计提,那退税抵减部分该怎么做分录
您好!你多交的部分但是是计入什么科目的
就是附加税印花税那些 ,之前都是100%缴纳的,现在不是六税两费政策,减半征收,可以把1、2月的多交的部分退回来。然后 刚刚申报4月的税费 在扣款时 是直接把多交的部分抵扣掉 扣的款
你好!你2月份计提缴纳的时候如何做的分录?
借:税金及附加 贷:应交税费--城建税、等
你好!你缴纳的时候,全部缴纳了是吗?
对啊 我前面说了1月和2月都是 100%计提,100%缴纳啊 因为这个政策3月份我们这才开始实行 ,但是1、2月也享受减半,所以会把那部分退回 在这个月抵扣 我之前缴纳的分录是借:应交税费-各种附加税 贷:银行存款
你好!你现在借:应交税费—应交XX税 贷税金及附加 然后借其他应收款 贷应交税费—应交XX税 最后这次抵减的时候,借应交税费—应交XX税 贷其他应收款