您好,这个是需要的,税率按照你这个货物的税率,一般纳税人一般都是13%。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢!
(3)将自产的食品捐赠给灾区,食品成本为50000元,无同类食品的售价。 问题:业务(3)是否需要缴纳增值税?如果需要,简要说明理由并计算销项税额;如果不需要,简要说明理由。 『正确答案』需要缴纳增值税。将自产的货物无偿赠送给 其他单位或者个人属于视同销售,需要计算缴纳增值税。 应纳增值税=50000×(1+10%)×13% =7150(元)(2分) 这一题也没有给出一个利润率为什么他直接加10%
小规模纳税人享受3%减按1%税收优惠,但增值税专票征收率开了1%又开了3%(顾户要求),这是否属放弃免税权?是否符合“纳税人一经放弃免税权,其生产销售的全部增值税应税货物或劳务均应按照适用税率征税,不得选择某一免税项目放弃免税权,也不得根据不同的销售对象选择部分货物或劳务放弃免税权”
某化妆品厂为增值税一般纳税人,2022年1月出于广告宣传目的,将自产高档化妆品100件赠送给客户,该批高档化妆品无同类产品售价,生产成本共3万元,已知高档化妆品成本利润率为5%,销售货物增值税率13%,高档化妆品消费税率15%,这笔业务增值税销项税额是多少元?
某化妆品厂为增值税一般纳税人,2022年1月出于广告宣传目的,将自产高档化妆品100件赠送给客户,该批高档化妆品无同类产品售价,生产成本共3万元,已知高档化妆品。成本利润率为5%,销售货物增值税率13%,高档化妆品消费税率15%,该笔业务应交消费税是多少元?
我是芯片代理商,芯片样品免费赠送给客户,1000颗/月,是不是要按照视同销售处理,成本结转入费用,增值税还要需要缴纳的?另外这个芯片样品涉及到企业所得税是怎么样的?
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
但是销售给境外适用零税率 那赠送要按照13么
这个是视同销售税率就是你这个货物国内的税率,跟国外税率是多少无关的!
那如果这个货物只给这一个客户生产的呢
赠与的话不用管对方怎么处置也是按照什么方法处理的哈同学。
就是 刚刚说看这个货物在国内的税率,我的意思是 这个货物只生产给国外这个客户 那赠送适用税率是多少
您这究竟是以销售还是赠送名义
无论哪一个都是按照13%
就是我生产一个产品A 只提供给国外客户B 然后因为良率不合格 就免费送给客户了,那么适用的税率是多少(因为这个产品在国内没有销售)
上面第一个问答已经给出答案,视同销售,按照13%
所以我对这句话没看懂“这个是视同销售税率就是你这个货物国内的税率,跟国外税率是多少无关的!” 其实不是这一个货物在国内的税率 而是我企业在国内销售的税率是多少就视同销售多少对吧
聪明的同学,就是这样的,不用想的太复杂