您好,这个是需要的,税率按照你这个货物的税率,一般纳税人一般都是13%。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢!

(3)将自产的食品捐赠给灾区,食品成本为50000元,无同类食品的售价。 问题:业务(3)是否需要缴纳增值税?如果需要,简要说明理由并计算销项税额;如果不需要,简要说明理由。 『正确答案』需要缴纳增值税。将自产的货物无偿赠送给 其他单位或者个人属于视同销售,需要计算缴纳增值税。 应纳增值税=50000×(1+10%)×13% =7150(元)(2分) 这一题也没有给出一个利润率为什么他直接加10%
小规模纳税人享受3%减按1%税收优惠,但增值税专票征收率开了1%又开了3%(顾户要求),这是否属放弃免税权?是否符合“纳税人一经放弃免税权,其生产销售的全部增值税应税货物或劳务均应按照适用税率征税,不得选择某一免税项目放弃免税权,也不得根据不同的销售对象选择部分货物或劳务放弃免税权”
某化妆品厂为增值税一般纳税人,2022年1月出于广告宣传目的,将自产高档化妆品100件赠送给客户,该批高档化妆品无同类产品售价,生产成本共3万元,已知高档化妆品成本利润率为5%,销售货物增值税率13%,高档化妆品消费税率15%,这笔业务增值税销项税额是多少元?
某化妆品厂为增值税一般纳税人,2022年1月出于广告宣传目的,将自产高档化妆品100件赠送给客户,该批高档化妆品无同类产品售价,生产成本共3万元,已知高档化妆品。成本利润率为5%,销售货物增值税率13%,高档化妆品消费税率15%,该笔业务应交消费税是多少元?
我是芯片代理商,芯片样品免费赠送给客户,1000颗/月,是不是要按照视同销售处理,成本结转入费用,增值税还要需要缴纳的?另外这个芯片样品涉及到企业所得税是怎么样的?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
但是销售给境外适用零税率 那赠送要按照13么
这个是视同销售税率就是你这个货物国内的税率,跟国外税率是多少无关的!
那如果这个货物只给这一个客户生产的呢
赠与的话不用管对方怎么处置也是按照什么方法处理的哈同学。
就是 刚刚说看这个货物在国内的税率,我的意思是 这个货物只生产给国外这个客户 那赠送适用税率是多少
您这究竟是以销售还是赠送名义
无论哪一个都是按照13%
就是我生产一个产品A 只提供给国外客户B 然后因为良率不合格 就免费送给客户了,那么适用的税率是多少(因为这个产品在国内没有销售)
上面第一个问答已经给出答案,视同销售,按照13%
所以我对这句话没看懂“这个是视同销售税率就是你这个货物国内的税率,跟国外税率是多少无关的!” 其实不是这一个货物在国内的税率 而是我企业在国内销售的税率是多少就视同销售多少对吧
聪明的同学,就是这样的,不用想的太复杂