你好你好,要的你这种正常也是按照购销合同,只是购销的是服务,也是要交印花税的。

老师,我们是电信服务公司,主要提供呼叫等电信服务,需要缴纳技术合同印花税,在经营过程中,购买的电脑70000需要缴纳次印花税吗
老师,我想问下公司有服务也有销售货物,上期发生的都是服务类收入,购销合同印花税需要申报数据吗
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
公司是做直播带货的,行业是信息技术咨询服务,核定税种增值税是其他现代服务,购销合同印花税,这种情况是否需要缴纳印花税?
老师,您好,我想问一下,公司核定税种的时候,有购销合同的印花税,我公司主要从事的是信息服务类的服务,有合同,这种需要缴纳印花税吗
老师开票开设计服务*物料制作费,汇款的备注能写货款吗
欠客户10万,打了欠条,欠款付清,距离客户较远,怎么把欠条弄清
老师,我们公司确认收入,但是对方公司不要发票,那我要计算增值税吗
老师,法人自己用私户打进公户的钱,然后支付了货款,请问分录怎么写
印花税是多少交税老师
当月实际产生的应交增值税为1760.7,当月已预缴151.14,城建税已预缴5.28,申报增值税申报表时,增值税1760.7-预缴151.4=1609.56,城建税是以1609.56核算等于112.67,账上应该以哪个数计提附加税及应交城建税才能冲掉原先预缴的5.28
老师,房地产公司12月要开始确认收入了,之前都是预缴增值税和土地增值税,那这个月要确认收入了,那么预缴增值税和土地增值税的表格就不填了吗?
请问老师,法人租房子,但没有合同, 能填专项扣除吗
申报表交的税金和实际做账的税金多一分,这个一分应该做入什么科目?
家权老师,您好!《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》的问题?
明白了,谢谢老师
老师,如果是口头的合同呢
你好,正常口头的话,如果有开发票的话,也是要交印花税的。
懂了,谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐