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多开票多收款的那部分怎么做分录,比如说,实际收入12万,收15万,开15万的票出去,这个怎么做账

2022-05-07 06:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 06:58

你好 借:银行存款 12 应收账款 3 贷:主营业务收入等 15

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快账用户7251 追问 2022-05-07 07:35

钱已经收到了

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齐红老师 解答 2022-05-07 07:37

是的。钱已经收到了 你具体的问题是什么

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相关问题讨论
你好 借:银行存款 12 应收账款 3 贷:主营业务收入等 15
2022-05-07
你好,完工进度应该是确认50万的收入是吗?如果是的话,第一种,借应收账款25,银行存款25,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-02-18
那你这里收到分包的发票,就放到你的成本处理。开票就放到你的工程结算收入。实际交税的话,和你开票的金额有差异,这个差额就进行调整。 借,应交税费,减免税额 贷,主营业务成本 贷,
2022-01-06
你好 按照收到的红字发票 借:应收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 应交税费-应交增值税(销项税额)红字 收到蓝字 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额)
2025-01-07
同学你好 后期的差价还会再支付吗
2021-01-29
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