你好,营业外收入其他里面
老师 您好 我们单位刚收到退去年的个税手续费 这个是计入营业外收入-政府补助还是应该计入营业外收入-其他里合适 老板想再从营业外收入调出来把税交了 这个交税的话 分录应该怎么做 谢谢
老师 您好 想问下 4月收到3月的退回部分的增值税附加税 这个应该是冲减应交税费的附加税(城建税、教育费附加、地方教育费附加)还是计入到营业外收入的政府补助还是营业外收入的其他里呢 谢谢
老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?
老师你好,假发企业的即征即退的退税款我们计入了营业外收入——政府补助,(小企业会计准则)没有其他收益那个科目,这样可以的吗,还有这个退税款我们应该缴纳企业所得税吗
老师,你好,应交税费销项报税是8004.05,做账是8004.04,两者有0.01的差额,如果按照报税的来做账改账的话,这个0.01的差额是进入哪里呢?怎么写分录? 借:营业外收入 0.01 贷:应交税费-应交增值税(销项)0.01 这个是营业外收入还是营收外支出呢?是这样写分录的吗
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
这个就是需要交税的,需要交增值税,还需要交所得税,营业外收入已经影响了你的利润分配,未分配利润了。
老师 那会计分录应该怎么做呢 是要从营业外收入里调出来么 谢谢 申报增值税的话 是在一般纳税人一般计税里的6%里 无票收入里填么 谢谢
借银行存款、贷营业外收入、应交税费、应交增值税销项代表一百分之六一般计税项目里面填写。
然后在附表三第三行第一列价税合计。