你账上做了营业外支出的吗?
请问老师,汇算清缴纳税调整项目明细表上未填税收滞纳金,然后税局通知去填了,现在要在电子税务局上反馈一下,请问这个反馈在哪找啊
老师,请问公司收到政府给的项目补贴,这个收入在汇算清缴的时候一般企业收入明细表中填报了,在专项用途财政性资金纳税调整明细表怎么填写啊
老师你好,以前遗留下来的问题,当时是税率的问题,我们帐上应收比客户的多29.2元,现在汇算清缴,这个金额在纳税调整项目明细表里要调增吗?如果要,应该填写在哪一栏
老师您好,请问年度汇算清缴中有项销售费用-存货损失-磅差损失2344.78填写在期间费用明细表第8行,纳税调增其它栏。现在电子税务局有个疑点提示,没有填A105090表,请问这个怎么填的?
您企业所得税税前扣除风险管理指标(预缴)——按户管20240423174034——命中指标名称(企业开具发票收入大于所得税申报收入,涉及发票分数345 涉及发票金额:31074.70元。)。请在电子税务局内接收、查看消息并进行反馈,谢谢! 老师,接到税务局上面那个通知,这个怎么进去反馈? 由于企业相关对接人没有给我完整的财务资料,无法生成财务报表,我没有数据申报,所以就暂时以“0”申报了,现在需要进去反馈。
老师,如果一般纳税人进项发票暂不抵扣,不认证,是否不能做进成本里去,汇算清缴也要把费用调增?
利息收入年底结转在结余里,资产负债表只在结余那一行有数字,还是银行和结余都填一样的数字
老师,之前购入的用于职工福利的东西,取得了专票,没有勾选,现在账上怎么转出?
老师,我想问下,我是建筑公司,第二季度给异地项目开票了,预交了水利基金,分录写的是应交水利基金,并没有计提,但是我第二季度还有当地也开票也需要报水利基金,我现在只报当地的收入水利基金,异地的不需要再当地再申报了,那我做分录怎么做呢,预交的水利基金要不要也计提呢,还是只计提当地的呢老师
请问老师,小企业这个月有一万多的食品(超市购物)发票入业务招待费有风险吗
老师23年个税有个人进行了申诉,当时项目上的人说给这个人发呢,之前的会计还没发呢就直接给人家把个税给申报了,结果最后给这个人没发,但是已经申报了,没有做更正,23年汇算的时候工资有调增,但是个税申报表未更正,现在如果更正个税申报表的话会牵扯到企业所得税吗
老师,您好,我是企业的办税员后,我登录电子税务局,是登录企业业务还是代理业务
您好 请问之前年度的购买的固定资产,总帐上跟固定资产卡片台账金额有差异,核对之后发现总账上的金额是对的,卡片台账上少了,现在卡片台账要把少的金额录进去,请问这笔分录怎么写?
公司名下的房子转到个人名下要交什么税
每次开具的钢材发票,规格型号的表述不一样
做了营业外支出
纳税调整明细表里面有一个这款滞纳金在这里面填写。
老师,已经填好了,现在税局让在电子税务局里点下反馈,不知这个反馈在哪里点
首页】—【我的待办】—【企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈
老师,是这个吗
你好,对的是的是这一个的。
老师,这应怎么选
老师,我是在我要查询里进去的,不对吧
上面给你发的这个路径没有吗。
在首页待办事项里面的。
首页】—【互动中心】—【在线交互】—【企业所得税税前凭证(发票)风险提示反馈】—【企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(“跟票管”)】
如果没有的话,在这里面看一下有没有。
老师,这里面没有
那你直接在首页搜风险反馈
老师,在这上面搜吗
是的是的是在这里面的。
老师,说没有搜索到
直接搜反馈呢,或者是风险。
老师,搜风险有这个,但这怎么填呢,就是填了也不行啊,发送不了啊,只有查询和重置,老师我只有两次向您提问机会了,两次提问了就找不到您了
你看下跨区域里面有吗 那这个待待办事项里面就有,这应该是税务局那边给操作了之后才提示的
你发过来的第一个图片不是有一个跨区域反馈吗?
追问次数到了不要紧,你在提问的时候直接写找我就行 我再接
老师,必须在待办事项里找吗?找不到待办事项在哪
待办事项在你首页下方
我圈起来的位置就是