您好,没问题,汇算清缴正确即可

是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
残保金按啥报和个税系统一致么
老师,我还想问下,就是资产负债表和利润表的勾稽关系,当年的资产负债表里的未分配利润是要与当年的利润表的净利润+上年度资产负债表的未分配利润之和一样吗?
您好,不一定,可能有其他事项影响勾稽
老师,我看到了,我们的就是不一致,查了是有一个凭证用了以前年度损益科目,金额刚好也对上了
您好,那您应当更正以前年度纳税申报表
老师,是什么意思呢?这个申报表在哪里申报呢?会影响我做企业所得税的汇算清缴吗?
您好,以前年度的汇算清缴申报表,
您好,若亏损是会影响的
我还是不清楚具体要怎么做呢
您好,就是正规操作是以前年度利润表有问题,需要更正以前年度汇算清缴纳税申报表