有预缴增值税附加税,那个申报的时候需要填附加税那个表吗?

异地建筑项目,开票当月未申报项目地预缴税款,报税时直接在公司所在地申报可以吗
建筑劳务公司,外地项目预缴税款,现在我机构所在地报税,我该怎么报?
老师 我想问一下 建筑行业 在外地预缴了各种税款 在机构所得地又抵扣了这些外地预缴的税款 外地预缴的税款算企业实际缴纳的税款吗
建筑劳务异地预缴所得税,申报时亏损,产生了多缴,应向预缴地退税还是机构所在地退税
老师,建筑劳务分包公司外地预交税款应该在哪预交,是项目所在地还是施工企业所在地
请问老师,所得税汇算清缴的时候,资产计税基础怎么填?税收折旧、摊销额是全年的还是所有年度累计的呀?
老师您好,付货款可以法人从公户转钱,先转法人私户再付出去嘛
老师,净利润加上其他综合收益等于综合收益总额还是?
老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
小规模买的是高粱米入库高粱米,开票开的燕麦,合同也是写燕麦,卖出去按实际出库了哇,给对方开票,估计也是高粱米,怎么做账?
老师2月开了建筑业异地发票做了预缴申报并缴费了,申报的时候不小心所属期选了3月,,这个能更正申报所属期吗
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
你好,一般纳税人附表四,本期发生额和实际抵扣金额还有主表28填写
附加税的不用填写,附加税的按照抵扣预缴之后的来缴纳,附加税的跟着抵扣了,已经不需要单独体现。
只需要填附表四填预缴税款,主表28栏预缴税款,附加税那个表是不是就不用填都是零?
对的,是的,是这么做的。
嗯。那发票税款比预缴税款多一分,是不是自带出来的预缴金额要手动修改为发票金额?后面附表四和主表28就对应填预缴金额?
你需要交税多少钱?你预缴了多少钱?
我需要交税11605.48,预缴了11605.49
附表四本期发生额填写11605.49 实际抵扣金额还有28栏填写11605.48
明天上班可以给老师截屏看下吗?
可以的,可以截图看
这个附表一是我手动修改为11650.48是不是这样啊?
第一个是正确的,第二个看没有看到你遇到的,你遇到的应该截图附表一后面的那一部分,还有附表三。
这个表是附表一,自动带出来的税额是预缴税款11650.49,我手动改成了开票税额11650.48,这个不知道对不对
这个是附表四填的是异地预缴税款11650.49对不对?还有主表28栏是不是也填异地预缴税款11650.49?
附表一带出来的是0.49,你知道为什么吗?因为你的实际抵扣金额填写的是0.49呀。
那我把附表一手动改为0.48,附表四和主表还都填0.49?对吗?还是该怎么填?
对的是的,都要修改的,都是一个金额。
请老师说下哪些表填多少?还是不清楚
附表四本期发生额填写11605.49 实际抵扣金额还有28栏填写11605.48
附表一自动带出来的需要改0.49需要改吗?附表四和主表28栏填多少?
这一句话没有看懂吗?我昨天就已经回复了这个。
没有看懂的回复,咱能不能问一下 你没有看懂,你继续再提问,再继续问你的,然后我再问,我再回复我的,我以为你能看懂